DETERMINA DI ACQUISTO 01-03-2017 Napoli

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DETERMINA DI ACQUISTO 01-03-2017 Napoli
Istituto d i Istruzione S u p e r i o r e – IPSAR “ PI R A NE S I ”
Via Magna Graecia – Località Santa Venere 84047 Capaccio/Paestum
(SA) Tel. 0828 1991160 - fax 0828 1991159
Sedi Associate
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Liceo Scientifico di Capaccio tel/fax 0828 814077 Codice Meccanografico SAIS05700B – C.F. 90021770657
E-Mail: [email protected] – pec [email protected] Sito www.iispiranesi.gov.it
codice univoco fatturazione elettronica
UFHZQD
Albo Pretorio
Amministrazione trasparente
Atti
OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per noleggio un bus con autista per
trasporto alunni dell’IPSAR Piranesi sede Albanella uscita del 01/03/2017 destinazione Napoli Marittima “Salone
Internazionale dei giovani” classe Quinta, a.s.2016/2017 – CIG.Z221CB8305
I L DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che a seguito della determina dirigenziale prot.10329 del 27/12/2016 si è provveduto
a richiedere cinque preventivi per il servizio di noleggio bus con autista per il trasporto degli alunni
visite guidate/uscite didattiche Gennaio/Agosto 2017 e ad aggiudicare la procedura predetta con
comparazione dei prezzi offerti;
PREMESSO che si rende necessaria la spesa per il noleggio di un bus con autista per il trasporto
degli alunni dell’ IPSAR Piranesi sede di Albanella per l’uscita di orientamento del 01/03/2017
destinazione Napoli marittima “Salone internazionale dei giovani” classe Quinta con n. 1 bus da 30
posti;
VISTO che per la destinazione e la tipologia di bus (30 posti) è risultata aggiudicataria del servizio
la ditta Il Tuffatore viaggi srl di Capaccio;
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità G e n e r a l e dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n.827 e ss.mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss,mm,ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 20141231UE, 20141241UE e 20141251UE sull' aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d 'appalto degli enti erogatori nei settori
dell' acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e ss.mm.ii.;
VERIFICATO al momento della richiesta dei preventivi che nell'ambito delle Convenzioni stipulate
da CONSIP Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto
della presente determinazione a contrarre;
TENUTO CONTO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali DURC;
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VISTO che la Legge di stabilità 2016 (Legge n.20812015) comma 502 e 503 articolo 1, ha stabilito
che il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e
servizi a partire da € 1 . 0 0 0 , 0 0 e fino alla soglia comunitaria;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l' effettiva capienza del relativo capitolo del
Bilancio dell ' I st it ut o;
VISTO il Programma Annuale 2017;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l' assenza di profili ostativi
in capo al soggetto aggiudicatario;
DETERMINA
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le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere alla ditta Il Tuffatore viaggi s.r.l. di Capaccio (SA) la fornitura del servizio di
cui all' oggetto, fatto salvo l' esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti
dalla Legge;
di impegnare la spesa complessiva di € 299,00 (duecentonovantanove/00) compreso
IVA, di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio, che presenta la
necessaria disponibilità;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13612010;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Angela Cervo,
per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
di
autorizzare
il
DSGA
all ' imputazione
della
spesa
di
€
299,00
(duecentonovantanove/00) compreso IVA, di cui alla presente determina al relativo
capitolo di bilancio;
di evidenziare il CIG. Z221CB8305 relativo alla fornitura del prodotto in oggetto;
ai sensi dell ' art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell ' art. 5 della L. 241 del 7 agosto
1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di
questo I st it ut o, Loredana NICOLETTI;
di pubblicare copia della presente determinazione all ' albo dell ' I st it ut o scolastico e sul
sito web: http://www.iispiranesi.gov.it
Capaccio, 27/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana NICOLETTI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c. 2,D.Lgs.39/93)
sottoscritto D.S.G.A. Angela Cervo attesta che la presente determinazione s a r à affissa
all'albo informatico dell'I s t i t u t o .
Visto di R E G O L A R I T À CONTABILE attestante la copertura finanziaria.
I L D.S.G.A. A n g e l a C e r v o
Il
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c. 2,D.Lgs.39/93)
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