Circolare n. 3.04.11 del 12/06/2013 (2.08.07 AlaPagWin

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Circolare n. 3.04.11 del 12/06/2013 (2.08.07 AlaPagWin
Circolare n. 3.04.11 del 12/06/2013
(2.08.07 AlaPagWin)
Per effettuare il seguente aggiornamento devono essere stati effettuati tutti gli
aggiornamenti precedenti.
Rammentiamo per coloro che hanno la procedura in rete di eseguire l'aggiornamento
su tutti i terminali.
SOMMARIO
1
ANF – Nuove tabelle valide dal 1° luglio 2013 (redditi 2012)
2
Assistenza Fiscale 2013 – Gestione mod. 730-4
3
UNIEMENS
4
Backup archivi ALAPAGPLUS
5
Lettera assunzione Lavoratori dello Spettacolo
6
Lavoratori dello Spettacolo
1
ANF – NUOVE TABELLE VALIDE DAL 1° LUGLIO 2013 (redditi 2012)
L’Istituto previdenziale, con circolare n. 84 del 23/05/2013, ha diramato i nuovi livelli reddituali e i
relativi importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare da applicare a partire dal 1° luglio 2013
fino al 30 giugno 2014.
“…La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun
anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la
corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo tra l'anno 2011 e l'anno 2012 è risultata pari al 3,0%.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo
1° luglio 2012 – 30 giugno 2013 con il predetto indice.”
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Il programma “Calcolo ANF” è stato quindi implementato con le nuove tabelle valide dal 1° luglio
2013 al 30 giugno 2014 (redditi 2012).
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ASSISTENZA FISCALE 2013 – GESTIONE MOD. 730-4
Con il presente aggiornamento proponiamo il modello per la gestione del 730/4.
Sono previste apposite funzioni che sicuramente rendono più facili le operazioni di conguaglio a
seguito di assistenza fiscale.
Nel documento “Percipienti_Note_operative” selezionabile da “?/Documenti (su_Internet)/Manuali
operativi” trovate un apposito capitolo dedicato “Modello_730-Assistenza_Fiscale”.
In tale capitolo sono riepilogate le norme dettate dall’Agenzia delle Entrate nonché ulteriori
modalità operative per una corretta gestione delle operazioni di conguaglio.
L’Agenzia delle Entrate, agli intermediari che hanno presentato apposita comunicazione entro il 31
marzo del corrente anno, fornisce i dati per le operazioni di conguaglio attraverso un flusso
telematico, per mezzo del quale è possibile importare direttamente i dati in AlaPagWin, riducendo i
tempi d’inserimento ma soprattutto eliminando errori di inserimento da parte dell’operatore.
Ovviamente il programma non è pensato esclusivamente in funzione dell’importazione del flusso
telematico dell’Agenzia delle Entrate, ma è offerta anche la possibilità di inserire i dati attraverso
una videata che riproduce fedelmente il modello 730/4, la medesima funzione serve altresì alla
verifica dei dati importati dal flusso suddetto.
I dati così importati o inseriti manualmente saranno successivamente scaricati (esportati), nei DP o
VM preposti, attraverso una apposita tabella gestibile esclusivamente dall’Erogante 001 e valida per
tutti gli Eroganti presenti in archivio.
Di seguito indichiamo le fasi operative da effettuare per una corretta gestione delle operazioni di
conguaglio.
IMPORTAZIONE TRACCIATO 730:
Questa fase prevede “in primis” lo scarico dei file attraverso il servizio Entratel.
I file sono disponibili esclusivamente per gli intermediari o sostituti di imposta che hanno
effettuato la comunicazione all’Agenzia.
Per eseguire il download entrare nel sito WEB Entratel,
Servizio_Telematico_Entratel
oppure
direttamente
tramite
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
Accedere al menù “Comunicazioni” e quindi a “Modelli 730-4”.
attraverso l’applicazione
il
seguente
link:
Di seguito proponiamo le relative videate di Entratel.
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*per la privacy sono stati cancellati i numeri di protocollo nonché il numero dei documenti totali.
Siccome non abbiamo ancora avuto modo di vedere e provare i file rilasciati dall’Agenzia delle
Entrate, qui di seguito proponiamo la procedura di importazione supponendo che nulla sia cambiato
rispetto allo scorso anno. In caso contrario sarà nostra premura rilasciare un opportuno
aggiornamento di programma e le relative istruzioni aggiornate.
IMPORTANTE/FONDAMENTALE
Per motivi tecnici non imputabili ad AlaPagWin, i file scaricati non devono essere
assolutamente rinominati.
Per eseguire l’importazione in AlaPagWin non è sufficiente questa prima operazione ma occorre
prima “aprire” il file con l’apposita funzione presente in Servizio Telematico Entratel “Apri”,
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Con questa operazione Entratel elabora il file e ne crea uno nuovo in formato “rel” nella cartella
Entratel\documenti\ricevute.
Come già anticipato il/i file elaborati non devono essere rinominati.
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A questo punto, il file .rel può essere importato in AlaPagWin tramite la funzione “Importazione
tracciato 730” presente nel menù Eroganti del nostro programma.
Al termine dell’operazione il programma fornisce un rapporto, con la conferma dei Percipienti
riconosciuti e parimenti evidenziando gli Eroganti ed i Percipienti non importati.
I dati contenuti nel file importato vengono memorizzati nella maschera d’inserimento dati di cui
tratteremo nel prossimo paragrafo.
ATTENZIONE:
nel caso in cui nell’archivio dell’Erogante, un medesimo percipiente sia presente più volte,
l’importazione sarà effettuata nel percipiente con il codice meccanografico inferiore. Pertanto
prestare attenzione ed eventualmente agire manualmente spostando i dati nel percipiente
destinatario dei conguagli di assistenza fiscale.
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GESTIONE MODELLO 730-4
Questa funzione permette il controllo dei dati importati dai flussi telematici, ma soprattutto è lo
strumento anche per caricare manualmente i dati del 730.
Abbiamo pensato di proporre una videata che riproduce un fac-simile del modello per facilitare sia
il controllo che l’inserimento.
Questa funzione è selezionabile attraverso il menù Percipienti/Dati generali/730-4.
Dopo aver selezionato il Percipiente la videata 730-4 si presenta vuota oppure completa di facsimile e relativi dati.
Nel caso di inserimento manuale sarà necessario la prima volta creare il nuovo quadro con
l’apposito pulsante e successivamente caricare i relativi dati. Mentre per i 730-4 importati dal flusso
telematico la funzione d’importazione ha già provveduto alla creazione.
Nella scheda sono editabili solamente i campi essenziali e di seguito vi proponiamo la scheda 730-4
con relativo modello:
L’inserimento dei dati è facilitata dal fac-simile da noi proposto, segnaliamo però di prestare
attenzione ai singoli importi, ma soprattutto ai codici delle regioni e dei comuni in quanto i
medesimi sono fondamentali per una corretta esposizione nel mod. F24.
Il campo “Numero rate”, il quale determina appunto il numero delle rate, può essere omesso solo
nel caso di trattenute in unica soluzione ovvero in un’unica rata.
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Per questa scheda, oltre al pulsante “Nuovo quadro”, è previsto il pulsante ed “Elimina quadro”.
Attenzione: il pulsante “Elimina” elimina il quadro ma non i dati già esportati, per cui in un caso
simile, occorrerà cancellare manualmente i dati nei vari DP e/o VM.
ESPORTAZIONE DATI 730-4
Come predetto questa funzione è necessaria per caricare i dati nei DP e/o VM preposti per
l’elaborazione del cedolino.
La funzione è selezionabile dal menù “Percipienti/Esporta dati 730-4”.
Infine come ogni anno proponiamo i prospetti riepilogativi dell’IRPEF e addizionali trattenute o
rimborsate per assistenza fiscale.
I prospetti servono a facilitare l’individuazione dei DP utilizzati, i codici tributo e le altre
informazioni relative al codice regione o al codice comune (in rosso è evidenziato ciò che è stato
introdotto o modificato rispetto all’anno passato).
Segnaliamo che per il codice tributo 1630 (interessi IRPEF da 730), sono attivati due distinti DP, al
fine di poter separare nel modello F24 gli interessi da Saldo IRPEF dagli interessi da 1mo acconto,
in quanto l’anno di riferimento da indicare sul Mod.F24 tra i due interessi varia.
In merito alle Addizionali Comunali abbiamo pensato di riportare nel modello F24 il vecchio codice
99 nel caso in cui non siano stati compilati i campi preposti all’accoglienza del Codice Comune.
IRPEF IMPORTI TRATTENUTI:
COD.
TRIBUTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
DICHIARANTE/CONIUGE
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4730
4731
1630
1630
4201
1057
1845
1846
1619
Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta.
– mod. 730
Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta. –
mod. 730
Interessi pagamento dilazionato Saldo IRPEF,
Tassazione separata, Imposta sostitutiva
premi, Contributo Solidarietà, Cedolare Secca
trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di
assistenza fiscale
Interessi pagamento dilazionato 1mo Acconto
IRPEF, Cedolare Secca trattenuta dal sostituto
d’imposta a seguito di assistenza fiscale
Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione
separata trattenuto dal sostituto d'imposta
Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali
regionali e comunali sui compensi accessori del
reddito da lavoro dipendente a seguito di
assistenza fiscale
Cedolare secca in acconto trattenuta dal sostituto
d’imposta. – mod. 730
Cedolare secca a saldo trattenuta dal sostituto
d’imposta. – mod. 730
Contributo di solidarietà di cui all’Art.2, C.2, del
DL n.138/2011, trattenuto a seguito di assistenza
fiscale
DP(453)
DP(452)
DP(1217)
DP(1221)
DP(909)
DP(1107)
DP(1197)
DP(1198)
DP(1103)
IRPEF IMPORTI RIMBORSATI:
DENOMINAZIONE
IMPORTO
DICHIARANTE
IMPORTO
CONIUGE
IRPEF,
Imposta
Sostitutiva, Cedolare
DP(1118)
Secca
(lavoratori
subordinati)
DP(1118)
IRPEF,
Imposta
Sostitutiva, Cedolare
DP(1213)
Secca
(lavoratori
parasubordinati)
DP(1213)
Modello F24
L’importo
complessivo
dei
rimborsi effettuati
relativi alla sezione
erario
saranno
esposti nel campo
“Restituzioni” sulla
riga del codice
tributo 1001.
L’importo
complessivo
dei
rimborsi effettuati
relativi alla sezione
erario
saranno
esposti nel campo
“Restituzioni” sulla
riga del codice
tributo 1004.
ADDIZIONALE REGIONALE IMPORTI TRATTENUTI:
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CODICE
TRIBUTO
3803
3790
DENOMIN.
CODICE
TRIBUTO
Addizionale
regionale
all’Irpef
trattenuta
dal
sostituto
d’imposta
a
seguito
di
assistenza fiscale
– Mod.730
Interessi
pagamento
dilazionato
tributi regionali
IMPORTO
DICHIARANTE
IMPORTO
CONIUGE
COD. REGIONE COD.
DICHIARANTE
REGIONE
CONIUGE
DP(886)
DP(1614)
DP(1696)
DP(1117)
DP(1211)
DP(1616)
DP(1696)
DP(1117)
ADDIZIONALE REGIONALE IMPORTI RIMBORSATI:
DENOMINAZIONE
IMPORTO
DICHIARANTE
Addizionale
regionale
all’Irpef
rimborsata
dal
DP(885)
sostituto d’imposta a
seguito di assistenza
fiscale – Mod.730
IMPORTO
CONIUGE
COD. REGIONE COD.
DICHIARANTE
REGIONE
CONIUGE
DP(1613)
DP(1696)
DP(1117)
ADDIZIONALE COMUNALE IMPORTI TRATTENUTI :
CODICE
TRIBUTO
3845
3846
DENOMIN.
CODICE
TRIBUTO
Addizionale
comunale
all’Irpef
trattenuta dal
sostituto
d’imposta
–
Mod.730
Acconto
Addizionale
comunale
all’Irpef
trattenuta dal
sostituto
d’imposta
–
Mod.730
Saldo
IMPORTO
DICHIARANTE
DP(1300)
DP(850)
IMPORTO
CONIUGE
COD. COMUNE COD. COMUNE
DICHIARANTE
CONIUGE
DP(1037)
Codice Comune in
Percipienti/Dati_Ge
nerali/730-4 campo:
“Codice Comune
Dichiarante
(730
acconto)”
Codice Comune in
Percipienti/Dati_Ge
nerali/730-4 campo:
“Codice Comune
Coniuge
(730
acconto)”
DP(1038)
Codice Comune in
Percipienti/Dati_Ge
nerali/730-4 campo:
“Codice Comune
Dichiarante (730)”
Codice Comune in
Percipienti/Dati_Ge
nerali/730-4 campo:
“Codice Comune
Coniuge (730)”
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3795
3795
Interessi
pagamento
dilazionato
–
Addizionale
comunale
DP(1212)
all’Irpef
trattenuta dal
sostituto
d’imposta 730
- Saldo
Interessi
pagamento
dilazionato
–
Addizionale
comunale
DP(1241)
all’Irpef
trattenuta dal
sostituto
d’imposta 730
- Acconto
DP(1034)
Codice Comune in
Percipienti/Dati_Ge
nerali/730-4 campo:
“Codice Comune
Dichiarante (730)”
Codice Comune in
Percipienti/Dati_Ge
nerali/730-4 campo:
“Codice Comune
Coniuge (730)”
DP(1035)
Codice Comune in
Percipienti/Dati_Ge
nerali/730-4 campo:
“Codice Comune
Dichiarante
(730
acconto)”
Codice Comune in
Percipienti/Dati_Ge
nerali/730-4 campo:
“Codice Comune
Coniuge
(730
acconto)”
ADDIZIONALE COMUNALE IMPORTI RIMBORSATI:
DENOMINAZIONE
IMPORTO
DICHIARANTE
Addizionale comunale
all’Irpef rimborsata dal
sostituto d’imposta a DP(849)
seguito di assistenza
fiscale – Mod.730
IMPORTO
CONIUGE
DP(844)
COD. COMUNE
DICHIARANTE
Codice Comune in
Percipienti/Dati_Ge
nerali/730-4 campo:
“Codice Comune
Dichiarante (730)”
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COD. COMUNE
CONIUGE
Codice Comune in
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nerali/730-4 campo:
“Codice Comune
Coniuge (730)”
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UNIEMENS
Per tutti i dettagli sull’aggiornamento fare riferimento al nostro documento tecnico ver.20108 che
trovate nella Sezione Manuali Operativi.
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BACKUP ARCHIVI ALAPAGPLUS
Ricordando la necessità di eseguire periodicamente una copia di riserva degli archivi, segnaliamo la
presenza di un’apposita funzione che permette all’utente di eseguire il backup integrale di tutti gli
archivi utilizzati dal programma.
La funzione è selezionabile tramite il menù Operaz. Archivi -> Strumenti -> Backup database SQL
La finestra in figura indica il nome del Server e la cartella nella quale verranno salvati gli archivi.
Quest’ultima dovrà essere preventivamente impostata in File -> Opzioni -> Percorsi -> Percorso
locale su server.
Precisiamo che il nome della cartella deve essere il percorso locale del server e non un percorso di
rete o un disco mappato o locale della macchina dalla quale viene lanciato il backup. Sarà cura
dell’utente verificare che tale cartella esista sul server di destinazione.
Il nostro personale è a vostra disposizione per assistenza nella configurazione ed esecuzione
del primo backup.
5
LETTERA ASSUNZIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Con questa versione aggiungiamo un nuovo layout di lettera di assunzione a tempo determinato per
lavoratori dello Spettacolo.
Questa lettera è selezionabile dal pulsante “Lettera Assunzione” all’interno del Collocamento
ENPALS.
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Il programma crea una lettera di assunzione a tempo determinato oppure a tempo determinato part
time in base alla percentuale part time presente nel DP 407.
Di seguito riportiamo un esempio di tale lettera.
Precisiamo che il centro per l’impiego dovrà essere inserito all’interno dei Dati Anagrafici
dell’Erogante oppure nelle Filiali nella sezione ENPALS. Se non è presente, il programma lascerà
lo spazio libero per essere compilato manualmente.
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LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
A seguito dell’assorbimento dell’ENPALS da parte dell’INPS, all’interno del programma tutti i
riferimenti a tale ente verranno sostituiti con la dicitura “Lavoratori dello Spettacolo”.
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