n. 71 del 20/06/2012

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n. 71 del 20/06/2012
COPIA
COMUNE DI PARELLA
Provincia di Torino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
n. 71
del 20/06/2012
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Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS
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L’anno duemiladodici del giorno venti mese di Giugno nella Casa Comunale.
VISTO il Decreto n. 7 del 01/12/2010 del Sindaco con il quale sono state conferite le
competenze gestionali ai responsabi dei servizi comunali.
Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000 n.267.
Visto il vigente regolamento di contabilità e il regolamento degli uffici e dei servizi.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15 Giugno 2012 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 e Pluriennale 2012– 2013 e 2014.
ADOTTA
La seguente determinazione
Richiamato il verbale di C.C. n.14 del 20.06.2007 di approvazione regolamento lavori, forniture e servizi in economia;
Considerato che la ditta Idea Sistemi sas di Ivrea, fornitrice del Comune di Parella per servizi internet: “Dominio, hosting, casella
posta elettronica”, banca dati Ici, software gestione delibere-determine-ordinanze, server ci comunica che è in scadenza l’antivirus
sui computer degli uffici comunali e propone il rinnovo panda antivirus aggiornato a 6 licenze e per un periodo di 24 mesi;
Vista l’offerta n.63A/2012 del 16 Giugno 2012 dell’importo complessivo di € 282,00 più Iva 21% per complessivi € 341,22
comprendente il rinnovo dell’abbonamento a Panda software business secure per n.6 licenze a prezzo cad. € 47,00 più Iva e per il
periodo di due anni;
Ritenuto opportuno procedere all’acquisto del pacchetto alle condizioni sopra esposte e come da offerta allegata alla presente,
impegnando la spesa complessiva di € 341,22; CIG ZA20574968;
Visto il Bilancio di previsione 2012;
DETERMINA
1= di acquistare il pacchetto per il rinnovo dell’abbonamento a Panda software business secure per n.6 licenze a prezzo cad
.
€ 47,00 più Iva e per il periodo di due anni, dalla ditta Idea Sistemi sas di Ivrea, già fornitrice di vari servizi per il Comune di
Parella, come da offerta n.63A/2012 del 16 Giugno 2012 e dell’importo di € 282,00 più Iva 21% per complessivi € 341,22.
Di imputare la spesa di cui sopra sull’intervento 1.01.02.03/00 cap./peg 1043/06 ad oggetto:” Spese ufficio – prestazione servizi” del
Bilancio 2012, CIG ZA20574968.
2= di. dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come stabilito dall’art.151, c.4 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
MODINA Marina
VISTO:
per la regolarità contabile nonché per la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Parella, lì 20.06.2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MODINA Marina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 20/06/2012
Per 15 giorni (quindici) giorni consecutivi.
Parella, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINI LUCA
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Parella, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINI LUCA