Pubblicazione RELAZIONE Programma Annuale 2014

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Pubblicazione RELAZIONE Programma Annuale 2014
Istituto Comprensivo Statale Sansepolcro
Via Campo sportivo, 1 – 52037 – Sansepolcro – AR
tel.0575 740924 fax 0575 736016
email: [email protected]
website: www.scuolasansepolcro.it
______________________________________________________________________________
RELAZIONE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA
ANNUALE E.F.
2014
La presente relazione, allegata allo schema di programma annuale per l’esercizio finanziario
2014, viene redatta tenendo conto delle seguenti disposizioni:
● D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
● D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
● Nota MIUR prot. n.9144 del 5 dicembre 2013.
Il Decreto Interministeriale n. 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative
all’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma
Annuale.
I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono due:
● “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono
utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle
attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come
previste ed organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze
attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente “ (art.1 c.2)
● “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza
ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art.2 c.2)
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di
istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.O.F. e, nel perseguire le finalità previste, è
necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
OBIETTIVI GENERALI
Ambito Organizzativo
› Cercare di garantire una buona organizzazione che consenta ai servizi amministrativi ed educativi
di funzionare correttamente;
› Creare osmosi fra le funzioni di staff e l’ambiente interno ed esterno in modo da fa sì che
l’organizzazioni risulti efficiente ed efficace;
› Effettuare autovalutazione interna ed esterna del servizio scuola e dell’organizzazione didattica a
sostegno del controllo di gestione e per impostare l’azione organizzativa, amministrativa ed
educativa in coerenza con gli obiettivi di miglioramento del servizio.
Ambito Amministrativo
› Garantire l’attuazione funzionale del Piano delle Attività attraverso monitoraggi e verifiche e
prevedendo momenti di confronto con il personale volti all’individuazione e alla messa in atto di
strategie per la soluzione dei problemi emergenti e per ottimizzare il coordinamento fra compiti
organizzativi, amministrativi, ausiliari ed educativi, mantenendo buoni standard nell’erogazione
del servizio;
› Favorire l’automatizzazione delle procedure e l’ottimizzazione dei tempi anche attraverso
l’utilizzo di supporti tecnici ed informatici efficienti;
› Favorire la comunicazione interna ed esterna tramite l’arricchimento delle professionalità,
attraverso la formazione del personale ATA;
› Dotare la scuola di materiali e strumenti sufficienti a garantire il buon funzionamento
amministrativo e didattico;
› Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Ambito Amministrativo
› Promuovere lo star bene a scuola favorendo l’accoglienza, la continuità orizzontale (famiglie e
territorio) e verticale (ordini dio scuola) e l’orientamento;
› Favorire l’inserimento, l’integrazione, l’apprendimento di tutti gli alunni, con particolare
attenzione alle situazioni di svantaggio ed ai bisogni educativi dei diversamente abili e degli
stranieri;
› Correggere e prevenire situazioni di svantaggio, disagio scolastico, difficoltà di apprendimento
sempre più presenti tra gli alunni, spesso dipendenti da condizionamenti socio- culturali e
familiari, attuando laboratori dio recupero e/o approfondimento;
› Integrare ed ampliare il curricolo predisponendo attività laboratoriali diversificate che portino alla
valorizzazione de tutti i linguaggi (musicale – mimico-gestuale – corporeo – teatrale) ed allo
sviluppo dei vari tipi di “intelligenza”;
› Favorire l’apprendimento precoce della lingua Inglese;
› Promuovere ed ampliare le conoscenze scientifiche e tecnologiche;
› Offrire opportunità di formazione e aggiornamento al personale per sostenere la professionalità ed
innalzare la qualità del servizio e dell’azione educativa.
L’ ISTITUTO E IL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo di Sansepolcro è nato il 1° settembre 2012 dall’unione della ex Direzione
Didattica di Sansepolcro e della ex Scuola Media Unificata.
In esso sono confluiti due plessi di scuola dell’Infanzia, due di scuola Primaria (poi diventati tre) e
due di scuola Secondaria di 1° grado, per un totale di oltre 1230 alunni.
Sansepolcro con i suoi sedicimila abitanti è il maggior centro della Valtiberina Toscana, zona
caratterizzata dal generale invecchiamento della popolazione, anche se da un decennio circa si ha un
andamento stazionario delle nascite, grazie all’immigrazione di cittadini stranieri. Il settore
occupazionale prevalente è sicuramente il terziario, la grande industria, in decenni passati
rappresentata dalla ditta alimentare BUITONI e da varie ditte del settore delle confezioni (camiceria
e maglieria), è oggi fortemente ridimensionata, permangono diverse aziende artigiane e un minimo,
dal punto di vista degli addetti, di agricoltura.
Il Centro storico della città, chiuso all’interno delle mura medicee, testimonia, con chiese, palazzi
ed opere d’arte, la floridezza economica e la ricchezza culturale di secoli passati e costituisce anche
per l’oggi un patrimonio di cui è possibile fruire.
La presenza di numerose associazioni con un ampio spettro di finalità da quelle culturali, a quelle
sociali da quelle sportive a quelle semplicemente ricreative, arricchisce il panorama delle
opportunità formative anche degli alunni della nostra Scuola, anche se l’azione dell’uno si
giustappone a quella dell’altro senza una reale integrazione.
Meno positiva è la situazione per alcuni servizi: l’assistenza sanitaria risente del progressivo
accentramento in città e centri più grandi delle prestazioni in passato erogate in zona.
Particolarmente sentita da parte della Scuola è la difficoltà, speriamo momentanea, che coinvolge il
servizio di igiene mentale per l’avvicendamento delle figure di neuropsichiatra, psicologa e
logopedista.
Ben più grave si può definire la situazione dell’edilizia scolastica che da circa un decennio cerca
una sistemazione, ma che al momento presenta la nostra scuola primaria tutta dislocata in tre sedi
provvisorie e alcuni plessi degli altri due ordini di scuola di dubbia adeguatezza.
Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a quanto segue.
- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante l’attribuzione di
incarichi e supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente e
l’organizzazione dell’orario di servizio del personale ATA.
- Sostenere l’utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate all’istituzione
scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell’azione amministrativa e didattica.
2
-Innalzare il successo formativo migliorando la qualità del servizio offerto all’utenza: quest’ azione
mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza e integrazione
di alunni stranieri e disabili, nonché l’incremento di interventi di potenziamento.
-Incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola con progetti esterni o
interni atti a favorire la conoscenza e lo scambio di informazione e materiali tra docenti e istituzioni
scolastiche di ordini diversi.
- Prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico assicurando il recupero delle abilità di base per
offrire opportunità di successo negli apprendimenti per promuovere l’integrazione degli alunni a
rischio (disagi socio-ambientali,disagi culturali,stranieri) e per favorire una crescita serena e
armonica della persona in una visione positiva di sé, degli altri e del mondo.
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione
scolastica.
Le Sedi
L’Istituto è articolato nelle seguenti sedi:
Scuola Infanzia “Centofiori”
Scuola Infanzia “Il Melograno”
Scuola Primaria “De Amicis” – c/o Centro Comm/le Valtiberino
Scuola Primaria “De Amicis” – c/o Collegio INPDAP
Scuola Primaria “Collodi”
Scuola Secondaria di I° Grado “Buonarroti” anche sede amministrativa
Scuola Secondaria di I° Grado “Pacioli”
La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico (2013/14) alla data del 31 ottobre, erano iscritti n. 1.226 alunni,
secondo la ripartizione sotto specificata:
Cod. Ministeriale
ARAA840018
ARAA840029
AREE84001D
come sopra
AREE84002E
ARMM084001C
ARMM084001C
Comune
Sansepolcro
Sansepolcro
Sansepolcro
Sansepolcro
Sansepolcro
Sansepolcro
Sansepolcro
Indirizzo
Via A. Clarke
Loc. Gragnano
Via Montefeltro,1
Via Santa Croce
Via Campo Sportivo
Via Campo Sportivo, 1
Piazza Dotti, 1
Alunni
185
51
230
100
229
310
121
Gli alunni sono distribuiti in sezioni e classi come di seguito specificate:
Cod. Ministeriale
ARAA840018
ARAA840029
AREE84001D
AREE84002E
ARMM084001C
ARMM084001C
Plesso
Sc. Infanzia “Centofiori”
Sc. Infanzia “Il Melograno”
Sc. Primaria “De Amicis”
Sc. Primaria “Collodi”
Sc.Sec. 1° Gr. “Buonarroti”
Sc.Sec. 1° Gr. “Pacioli”
Sezioni
7
2
Classi
16
9
12
6
3
Alunni
185
51
330
229
310
121
Il personale:
Oltre al Dirigente Scolastico, l’organico di diritto docente, amministravo ed ausiliario dell’Istituto,
per l’a.s. 2013/14, risulta essere costituito da 130 unità, così suddivise:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
docenti scuola infanzia
docenti scuola primaria
docenti scuola sec. 1° gr.
direttore s.g.a
assistenti amministrativi
collaboratori scolastici
n. 20
n. 46
n. 36
n. 1
n. 6
n. 21
Il programma annuale è stato organizzato in attività e progetti, seguendo l’impostazione ed i
principi del regolamento di contabilità – Decreto n. 44 del 1 febbraio 2011 e sulla base delle
istruzioni impartite dal MIUR con varie CC.MM.
Il D.I. n. 44/2001 affida al Programma Annuale il compito di destinare le risorse finanziarie
disponibili alla realizzazione delle scelte pianificate nel P.O.F.
Considerato che le assegnazioni del M.O.F. per l’a.s. 2013/14 non devono essere accertate in
bilancio, che il P.O.F. non è stato ancora adottato dal Consiglio di Istituto e che la Contrattazione
Integrativa di Istituto non è stata ancora firmata, il presente documento passerà in rassegna solo le
attività e i progetti risultanti dal Piano dell’offerta formativa che abbiano un costo per
l’amministrazione che trovi copertura nei finanziamenti introitati e gestiti attraverso il bilancio
dell’Istituzione Scolastica.
Il piano dei conti utilizzato è quello trasmesso dal Ministero della Pubblica Istruzione con la nota
prot. n. 2467 del 3/12/2007, ed adottato nell’anno 2008, redatto al fine di adeguare, per la
rilevazione delle spese, il piano dei conti delle Istituzioni Scolastiche a quello adottato in contabilità
nazionale.
Il criterio di base per la predisposizione del Programma Annuale è stato quello di attribuire, ove
possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività generali di
spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili diretti rispetto ai singoli progetti,
allo scopo di analizzare e di ottimizzare il servizio scolastico.
Non trovano riscontro nelle attività e nei progetti:
a) le spese imputabili al Fondo dell’Istituzione Scolastica, in quanto anche per l’ a.s.2013/14, i
finanziamenti F.I.S. (Fondo Istituto, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale
A.T.A., Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e Ore eccedenti per progetti
pratica sportiva) non saranno accreditati all’Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il
Bilancio ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d.
Cedolino Unico).
b) le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1° gennaio 2013 è
effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF ( art.7 , comma
38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95 “spending reviuw).
La nota MIUR Prot.n. 9144 del 5 dicembre 2013 ha disposto l’erogazione dell’assegnazione
base di € 27.128,86 al netto degli oneri rilessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP;
detta somma non è prevista nè accertata nel presente Programma Annuale in quanto come i
finanziamenti del FIS sarà caricata a SICOGE e gestita tramite il cedolino unico.
ENTRATE
Il budget per la predisposizione del Programma Annuale è dato dalle Entrate previste per
l’Esercizio Finanziario 2014, costituite dalle risorse quantificate in base alle indicazioni del MIUR,
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dalle risorse prevedibili e/o assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale e da parte di Enti pubblici,
famiglie, privati ecc., per un totale complessivo di € 33.591,38.
Alle entrate previste per l’e.f. 2014 si aggiunge l’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2013 pari
ad €. 237.182,77, dato dal fondo di cassa al 31.12.2013 più la differenza tra i residui attivi (crediti)
ed i residui passivi (debiti).
La parte del budget che non viene utilizzata per la predisposizione del programma annuale 2014,
pari ad € 211.341,24, resta nella disponibilità finanziaria da programmare e, aggiunta al totale delle
spese programmate, realizza il pareggio tra le Entrate e le Uscite.
Il Miur con la nota Prot.n. 9353 del 22.12.2011,all’ultimo capoverso, rimanda per le istruzioni
di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria alla nota Prot. n. 10773 del
11.11.2010, relativa al Programma annuale e.f.2011. In detta nota è ribadito quanto già indicato con
nota Prot.n. 9537 del 14.12.2009 e cioè di applicare l’avanzo di amministrazione presunto nella
misura pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi (debiti) e di inserire opportunamente
nell’aggregato “Z – Disponibilità da programmare” l’avanzo di amministrazione determinato
da residui attivi del MIUR, fino alla loro riscossione.
Se la segnalazione (opportunità di comportarsi come sopra specificato) ha carattere prudenziale
(in attesa della riscossione dei residui attivi), a ns. avviso, non si può omettere di considerare anche
l’esistenza a tutt’oggi di residui attivi dei C.S.A., ai quali il MIUR è subentrato nei finanziamenti,
perché, per le Scuole, sempre di crediti si tratta (vedi nota Prot.n. 9317 del 23 novembre 2010 dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana -Uffico X Ambito territoriale della Provincia di Arezzo).
Nel nostro specifico caso parliamo, di crediti riferiti a rimborso spese mensa ai Comuni, a
finanziamenti spese per supplenze e per Funzioni Strumentali ed Incarichi Specifici, debiti nei
confronti delle Scuole che devono essere necessariamente onorati perché strettamente connessi
con il fine primario delle Istituzioni Scolastiche di garantire l’istruzione; nel caso specifico delle
Spese per supplenze, trattandosi di stipendi e quindi di trattamento principale e non accessorio, le
spese a fronte dei residui attivi (€ 94.374,85 di cui € 26.080,24 riferibili all ex Direzione Didattica,
€ 68.294,61 alla ex Sc. Media e € 0,00 all’Istituto Comprensivo per il periodo 1°settembre/30
novembre 2012) sono già state liquidate agli aventi diritto attingendo dalla liquidità di cassa come
previsto dalle norme e con l’autorizzazione a nominare supplenti come da varie circolari Miur
(Prot.n. 3545 del 29.4.2009 e Prot.n. 6153 del 5.6.2009), a pagarli (Nota Uff. Scol. Reg. Toscana Prot.n. 3295 del 22.03.2010) e
legittimati a sperare nel loro finanziamento (vedi nota Prot.n.. 1014 del 6.2.2009, 6° capoverso).
L’Avanzo di amministrazione al 31/12/2012 è dato da:
- Fondo di cassa al 31.12.2013
- Residui attivi (vedi mod. L)
- Residui passivi (vedi mod. L)
€
€
€
144.766,24 +
124.047,28 31.630,75
Totale avanzo di Amministrazione al 31/12/2012
€
237.182,77
Come è facilmente evincibile gli importi di € 9.417,75 e e 16.144,69 (riferiti a mensa gratuita)
risultano sia fra i residui attivi che fra i residui passivi; questo in quanto, facendo le scuole da
tramite fra i debitori (C.S.A. fino al 2006 e il MIUR dal 1.1. 2007) e i creditori rappresentati dai Comuni in
quanto anticipatari delle spese relative alle mense, per prassi, contestualmente all’ accertamento dei
crediti vengono accesi i corrispondenti impegni che verranno pagati dalle Scuole ai Comuni solo
dopo la riscossione dei relativi contributi da parte del C.S.A. e del MIUR.
Pertanto la somma dei due residui (attivi e passivi) sopra descritti, pari all’importo complessivo di
€ 25.562,44, non contribuisce alla determinazione dell’avanzo di amm.ne, ragione per cui nel ns.
caso, il limite max di utilizzo dell’avanzo è pari a € 138.720,20 (Fondo di cassa € 144.766,24 –
residui passivi finanziati € 6.068,31).
Inoltre si precisa che l’importo dell’avanzo di amministrazione opportunamente inserito
nell’aggregato “ Z – Disponibilità da programmare” in attesa della riscossione dei residui attivi –– è
5
pari a € 98.484.84 (somma dei residui attivi U.S.P./ MIUR diminuita dei residui attivi per mensa
gratuita € 25.562,44 per le motivazioni sopra chiarite);
Quanto sopra premesso passiamo ora all’esame delle Entrate:
Aggregato 01/01 e 01/02 – Avanzo di Amministrazione € 237.182,77
L’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2013, è pari ad €. 237.182,77 di cui €
154.718,15 vincolato e € 82.464,62 non vincolato.
L’avanzo viene utilizzato per complessivi € 30.994,66 nel modo che segue:
- € 17.939,41 con vincolo di destinazione di cui € 7.532,34 per le Attività e € 10.407,07 per
Progetti.
- € 13.055,25 non vincolato di cui € 9.011,35 per le Attività e € 4.043,90 per Progetti
L’avanzo di amministrazione prelevato per attività e progetti è desumibile, nel dettaglio, dal Mod.
D;
La differenza dell’avanzo di amm.ne non prelevata pari a € 206.188,11 - confluisce nella
Disponibilità finanziaria da programmare ; di essa € 98.484,84 si riferiscono all’applicazione delle
misure prudenziali consigliate dal MIUR.
Aggregato 02/01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria € 7.903,33
E’ stata inserita la previsione del finanziamento del M.I.U.R per il periodo gennaio – agosto 2013,
nella misura comunicata con nota Prot.n. 9144 del 5/12/2013, che comprende l’assegnazione per il
funzionamento amministrativo e didattico (8/12) pari ad €. 7.903,33;
La comunicazione del MIUR prevede che il budget come sopra assegnato sia integrato per i 4/12
relativi al periodo settembre –dicembre 2014.
Nella dotazione ordinaria non sono state inserite le previsioni relative alle voci di seguito indicate:
- finanziamento a.s. 2013/14 per le Aree a rischio e forte processo immigratorio in quanto
non ancora accertato;
Aggregato 02/04 – Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati € 0,00
Nel presente aggregato dovranno essere inseriti, una volta accertati, i finanziamenti che
continueranno ad essere erogati dagli Uffici Scolastici regionali e provinciali (Sicurezza nelle
Scuole, formazione ed aggiornamento del personale, ausili per l’integrazione degli alunni
diversamente abili, ed. stradale ecc.), sulla base delle specifiche comunicazioni di assegnazione.
Non è stato previsto il finanziamento per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa a.s.
2013/2014 in quanto non accertato.
Aggregato 04/03 – Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche – Provincia
vincolati € 0,00
Sottovoce 01 Sportgiocando €. 0,00
Non è stata fatta al momento alcuna previsione in quanto, a tutt'oggi non si sono avute
comunicazioni al riguardo da parte del Coordinamento Tecnico Organizzativo
dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo/U.S.P. di Arezzo/CONI riguardante il quadro
economico/finanziario a.s. 2013/14; per l’a.s. 2012/13 le nomine e i fondi sono stati gestiti
autonomamente dal Comitato.
Sottovoce 02 Ed. Ambientale €. 0,00
Dall’ a.s. 2011/12 il finanziamento dei progetti di Ed. Ambientale è effettuato dalla
Provincia a favore dei Comuni che, gestendoli direttamente, forniscono i relativi servizi alle
Istituzioni Scolastiche.
6
Sottovoce 03 Orientamento €. 0,00
Non è stato fatta al momento alcuna previsione in assenza di comunicazioni da parte della
Provincia di Arezzo.
Aggregato 04/04 – Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche – Comune non
vincolati € 0,00
Sottovoce 01 Assistenza e diritto allo studio € 0,00
Non è stata fatta al momento alcuna previsione in quanto, a tutt'oggi non si sono avute
comunicazioni al riguardo da parte del Comune di Sansepolcro. L'ultimo contributo erogato
è relativo all'anno 2010 ed è stato incassato nell’e.f. 2011.
Aggregato 04/05 – Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche – Comune
vincolati € 19.300,00
Sottovoce 01 Sportgiocando €. 0,00
Non è stata fatta al momento alcuna previsione in quanto, a tutt'oggi non si sono avute
comunicazioni al riguardo da parte del Coordinamento Tecnico Organizzativo
dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo/U.S.P. di Arezzo/CONI riguardante il quadro
economico/finanziario a.s. 2013/14; per l’a.s. 2012/13 le nomine e i fondi sono stati gestiti
autonomamente dal Comitato.
Sottovoce 02 ex P.I.A. (Piano Integrato Area) ora PEZ €. 13.200,00
Sono stati previsti i contributi, a carico del Comune di Sansepolcro, per i progetti PEZ a.s.
2013/14 sotto specificati accertati con nota dell’Ente datata 14.01.2014 ed assunta a Prot.
n.363/C14 del 18.01.2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
D.S.A.
Musicoterapia
Ore di sostegno ai disabili
Laboratorio Giornalino
Musicando
L2
Posticipo
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 1.700,00
€ 1.500,00
Sottovoce 03 Altri vincolati €. 6.100,00
Sono stati previsti i Fondi Legge n. 23/96 – a.s. 2013/14 per la parte non incassata nell’ e.f.
2013 (totale finanziamento € 9.300,00). Il finanziamento, a carico del Comune di
Sansepolcro, è stato accertato con nota Prot.n. 849 dell’Ente datata 18.01.2014 ed assunta
a Prot. n.362/C14 del 18.01.2014
Aggregato 05/02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati € 6.556,60
Si prevede la cifra di € 4.500,00 per visite guidate e viaggi di istruzione, di € 2.056,60 per
A.O.F. (Progetti didattici Ampliamento Offerta Formativa).
La previsione per visite guidate è stata effettuata sulla base dei 2/12 dell’e.f. 2013 per consentire
l’affidamento dei servizi relativi al periodo gennaio/febbraio 2014; La previsione verrà aggiornata
appena si potrà procedere con l’affidamento dei servizi, dopo l’espletamento della gara, in anticipo
rispetto alla data di effettuazione delle uscite programmate per l’intero a.s. al fine di assicurarsi i
mezzi di trasporto altrimenti non più reperibili o a prezzi più alti; per ogni visita guidata richiesta
dai docenti risulta agli atti una formale richiesta e l’autorizzazione firmata dai genitori degli alunni
7
partecipanti che rappresenta contestualmente adesione all’iniziativa e impegno al pagamento da
parte delle famiglie.
La previsione di € 2.056,60 per contributi A.O.F. è stata effettuata sulla base delle somme
accertate nell’e.f. 2014 e si riferiscono a :
-€
35,20 Progetto P12 Iva su sottoprogetto “Balla al ritmo della vita”
- € 552,00 Progetto P12 Sottoprogetto “Crescere ballando”
- € 135,00 Progetto P37 Sottoprogetto Basket
- € 282,00 Progetto P37 Sottoprogetto Karate
- € 158,40 contr. Famiglie per AOF (ridefinizione quota viaggio a Roma del 2.10.2013)
-€
94,00 Progetto P20 -parte quote esami Trinity a.s. 2013/14
- € 560,00 Progetto P25 Scacchi
- € 240,00 Progetto P36 Ed. Ambientale – Sottoprogetto Archeologia-GRAS
Non si effettua al momento alcuna previsione di spesa per assicurazione infortuni e R.C.
relativa all’a.s. 2014/15; l’importo verrà accertato al momento dell’introito delle relative
quote da versare da parte dei genitori degli alunni e degli operatori scolastici.
Aggregato 07/01 – Altre Entrate – Interessi
€ 25,45
In questa voce si inserisce la cifra per interessi bancari - già maturati ed accreditati nel conto
di Tesoreria, relativi all’e.f. 2013.
TOTALE ENTRATE (Avanzo di Amm.ne compreso)
€. 270.774,15
USCITE
Le uscite si distinguono in attività, progetti, fondo di riserva e disponibilità finanziaria da
programmare.
Prima di passare in rassegna le varie voci delle uscite corre l’obbligo di rappresentare i criteri
adottati per l’utilizzazione delle risorse economiche e di personale:
Riguardo all’ utilizzo del personale A.T.A. sono stati programmati in tutti Plessi eccetto che alla
Sc. Sec. 1° Grado “Pacioli” turni pomeridiani per il personale collaboratore scolastico per garantire
l’apertura della scuola, il miglior servizio all’utenza e la copertura di tutte le iniziative inserite nel
P.O.F.
E’ stato previsto per il personale amm.vo un solo rientro pomeridiano settimanale – il martedì –
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 – come effettuato nel passato a.s.
Per esigente legate al maggior carico di lavoro degli Uffici determinato dall’Istituzione del
Comprensivo e dalle innovazioni introdotte dal MIUR (Portale Noi Pa per pagamento personale
Supplente, iscrizioni on line ecc.) sono stati e saranno effettuati se necessari rientri oltre l’orario
d’obbligo da recuperare o pagare entro i limiti delle previsioni di contrattazione a scelta del
dipendente.
Nel Piano annuale delle attività, in attesa della Contrattazione Integrativa di Istituto non ancora
siglata, sono inoltre state previsti incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive) e intensificazione delle
prestazioni e/o prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (attività aggiuntive), nell’ottica del massimo
impegno e partecipazione e della volontà di incentivare il potenziamento dei servizi, la crescita
delle competenze e la collaborazione trasversale tra le componenti del personale.
Riguardo ai progetti, sulla base delle determinazioni del Collegio dei Docenti, si è data la
precedenza ai progetti di interesse generale o che comunque coinvolgono più classi e, qualora
necessario per insufficiente disponibilità finanziarie, si è intervenuti sui singoli progetti o attività
8
(Incarichi funzionali e Commissioni) per un contenimento degli impegni (riduzione di ore e
diminuzione di compensi forfetari).
Riguardo all’ utilizzo delle risorse economiche, va premesso che si è ricorsi all’utilizzo dell’
avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, nelle misure citate in premessa, per poi
attingere alle risorse programmate per l’ef. 2014.
L’esiguità delle risorse economiche, ha costretto ad attingere tutto l’avanzo di amministrazione non
vincolato riferito ad economie della ex Direzione Didattica e dell’ Istituto Comprensivo che è stato
utilizzato prevalentemente per finanziare le spese delle attività A1(Funzionamento Amministrativo)
A2(Funzionamento Didattico) A4(Spese di investimento) e per il progetto P06 (Servizi di
prevenzione e protezione) interamente finanziato dall’avanzo non vincolato per mancanza di
finanziamenti specifici per la sicurezza nelle scuole non più erogati dall’anno 2010. In via residuale
l’avanzo di amm.ne non vincolato è stato utilizzato per coprire le spese relative ai progetti P09
(Visite guidate e viaggi di istruzione) per la parte a carico della Scuola e P26 (Cerco un uovo amico)
per la compartecipazione finanzia alle spese di trasporto alunni per la manifestazione al Palazzetto
dello Sport di Sansepolcro.
Tutto quanto sopra detto ha consentito all’Istituzione Scolastica di poter programmare un modico
aumento del proprio patrimonio ed un fondo di riserva minimo.
E’ stata posta a carico del F.I.S. (A3) solo l’eventuale Indennità di Direzione del sostituto del
DSGA, unica voce per la quale risultavano alla data odierna economie di finanziamenti assegnati
alla ex Direzione Didattica, gestite con il bilancio della Scuola.
Infatti, in applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010)
concernente il c.d. Cedolino Unico e per conseguenti disposizioni del MIUR, i finanziamenti
relativi al F.I.S. spettanti dal 1° gennaio 2011 sono stati solo virtualmente assegnati alle Istituzioni
Scolastiche in quanto costituiscono riferimento essenziale per la Contrattazione Integrativa di
Istituto ma non devono più essere accertati in bilancio in quanto materialmente accreditati al
Service Personale Tesoro (SPT); si ha pertanto, come accennato in premessa, una disponibilità di
fondi riferiti a tutto l’anno 2010 che, essendo stati accertati in bilancio, dovranno essere liquidati
con previsione nel Programma Annuale e una restante disponibilità caricata dal MIUR su sistema
SICOGE da gestire a mezzo cedolino unico.
Di conseguenza nel Programma Annuale per il corrente anno finanziario, a differenza di come
avvenuto in passato e fino all’e.f. 2010, le spese di personale finanziate dal Fondo di Istituto
(compensi accessori per ore di insegnamento e non insegnamento) afferenti i singoli progetti
didattici pur essendo imputate a ciascun progetto non saranno previste e liquidate con il
bilancio ma saranno gestite interamente a mezzo cedolino unico; con le disponibilità
finanziarie accertate in bilancio (economie anni precedenti) saranno liquidati i compensi di
seguito elencati:
Attività A03 “Spese di Personale”
-
Indennità di direzione al sostituto del D.S.G.A., se dovuta € 203,21 lordo Stato (€ 153,11 lordo
dipendente)
Sono state poste a carico del finanziamento per la realizzazione dell’autonomia scolastica
L.440/97:
- € 1.685,00 quale previsione spesa, sulla base del passato a.s., del compenso ad esperto
esterno per Sottoprogetto “Lingua Inglese Sc. Infanzia” per il quale, non avendo
acquisito disponibilità dal personale docente interno, verrà espletato bando di gara;
- € 217,00 quale previsione di spesa per l’esperto esterno del Progetto P67 Ed. Ambientale
- Sottoprogetto “I mille colori della terra”.
In attesa dell’assegnazione delle risorse per l’a.s. 2013/14 sono state finanziate con le economie di
anni precedenti del finanziamento Zone a Forte Processo Immigratorio gli impegni dei docenti
9
(ore agg.ve di insegnamento e non insegnamento) coinvolti nel progetto P01 "Inserimento alunni
stranieri"
Sono stati finanziati con contributi delle famiglie oltre le spese per visite guidate (Progetto P09) le
spese per esperti esterni relative ai progetti P12, P20, P25, P36 e P37.
Attività
Per attività si intende tutto l’insieme dei processi obbligatori ed irrinunciabili che una scuola mette
in atto per garantire la finalità istituzionale; i costi ad esse associati possono essere definiti in linea
di massima come “costi fissi” per la scuola.
Le specifiche delle risorse che finanziano le attività sono riportate nelle singole schede.
Per gli obiettivi delle attività, la descrizione ed il dettaglio delle spese previste si fa riferimento
alle schede descrittive e alle schede illustrative finanziarie Mod.B
•
Nell’Attività A01 - funzionamento amministrativo – sono state previste tutte quelle spese
necessarie per consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al
P.O.F.; la previsione è stata effettuata sulla base degli impegni assunti nell’e.f.2013 ed in
considerazione delle esigenze che si prevedono per l’e.f. 2014.
L’importo esposto si riferisce a beni di consumo, acquisto di servizi da terzi ed altre spese per
garantire un corretto funzionamento degli uffici (carta e cancelleria varia in parte finanziati
dal Comune di Sansepolcro ai sensi della L. 23/1996 art. 3, riviste amministrative, floppy, CD,
cartucce per stampanti, toner per fotocopiatrice, software, assistenza servizi informatici ecc..)
anche in ordine alla nuova normativa sulla tutela della privacy e per il funzionamento
amministrativo generale (spese per manutenzioni ordinaria, spese postali, spese bancarie,
materiale farmaceutico, accessori per uffici, quota parte per missioni ai Revisori dei Conti
ecc..).
Rientrano nella presente Attività anche le spese per acquisto di beni di consumo non didattici
relativi ai n. 7 Plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo.
L’attività è finanziato da:
- Avanzo di Amm.ne vincolato per € 731,83
- Avanzo di Amm.ne non vincolato per € 1.993,55
- Finanziamento dello Stato – Funzionamento per € 2.058,25
- Finanziamenti da Enti Locali/Comune vincolati – Fondi L.23/1996 per € 6.100,00
In questa attività è gestito anche l'anticipo al DSGA per minute spese pari a € 300,00(partita di
giro)
Costo complessivo EURO 10.883,63
•
Nell’Attività A02 - funzionamento didattico – sono previste le spese per consentire un idoneo
funzionamento delle attività didattiche delle singole sezioni, classi, e laboratori dei tre ordini di
Scuola e per offrire risorse e strumenti alle attività curriculari ed extracurriculari per quanto non
previsto negli specifici progetti (abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di sussidi didattici,
materiale di consumo compreso quello per gli esami, materiale informatico, servizi,
manutenzioni, noleggio fotocopiatrici Plessi Sc. Sec. 1° Grado “Pacioli” e “Buonarroti”,
assistenza annuale software per l’applicazione della dematerializzazione c.d. registri on line
ecc..)
Data l’esiguità e la precarietà delle risorse finanziarie per funzionamento degli ultimi anni i
parametri per la determinazione dell’importo spettante per sezione/classe di Sc. Infanzia e
Primaria per l’acquisto di materiale di facile consumo alunni erano stati ridotti del 50%; così
sono stati mantenuti anche per il corrente a.s.
L’attività è finanziato da:
- Avanzo di Amm.ne vincolato per € 5.972,80
- Avanzo di Amm.ne non vincolato per € 5.417,80
- Finanziamento dello Stato – Funzionamento per € 301,80
Costo complessivo EURO € 11.692,40
10
•
Nell’Attività A03 - Spese di personale – Ai sensi dell’art. 7 comma 38 del decreto legge
95/2012 , il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sarà effettuato
mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all’art.2 comma 197 della legge 191/2009; di
conseguenza, dal 1° gennaio 2013, il pagamento è curato dal Service NoiPA (già SPT) del
MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del
Ministero assegnata a ciascuna istituzione scolastica, che pertanto non deve essere prevista in
bilancio.
Nel corrente e.f. verrà pertanto gestita in questa attività, se dovuta e fino alla concorrenza delle
economie disponibili, l’indennità di direzione al sostituto del DSGA, con i fondi accertati a suo
tempo in bilancio dalla ex Direzione Didattica e a tutt’oggi non spesi.
L’attività è finanziato da:
- Avanzo di Amm.ne vincolato per € 203,21
Sono stati previsti appositi progetti per le spese riguardanti la formazione e l’aggiornamento
del personale (vedi Progetto P04) e per il pagamento di compensi dovuti al personale interno per il supporto organizzativo alla scuola (Vedi Progetto P22) .
Costo complessivo EURO 203,21.
•
Nell’Attività A04 - Spese di investimento - sono comprese le spese da effettuare per acquisti
di beni mobili inventariabili e per eventuali manutenzioni straordinarie, che non si riferiscono a
specifici progetti.
La mancanza da anni di finanziamenti specifici per spese di investimento ha reso quasi
impossibile prevedere acquisti di beni durevoli ed inventariabili sulla base delle reali necessità;
si impone sempre una valutazione ed una scelta.
Sulla base delle varie richieste pervenute, si ritiene prioritario l’acquisto di una calcolatrice per
l’ufficio del personale; un HD esterno per laboratorio linguistico Sc. Sec. 1° Gr., una
lavapavimenti per la Sc. Inf. Centofiori, n. 2 personal computer (n. 1 per uff.
didattica/protocollo e n. 1 per uff. personale) e n. 1 televisore per Sc. Sec. 1° Gr. Pacioli.
E' stata prevista la cifra di € 1.774,50 per l’acquisto di beni mobili sopra descritti ed € 450,00
per eventuali manutenzioni straordinarie di parti di hardware per PC degli uffici e dei laboratori
e per impianti e attrezzature.
L’attività è finanziata da:
- Avanzo di Amm.ne non vincolato - € 1.600,00
- Avanzo di Amm.ne vincolato - € 624,50
Costo complessivo EURO 2.224,50
TOTALE ATTIVITA’
€. 25.003,74
Progetti
La Scuola acquista visibilità e qualità grazie ai Progetti che attiva e le risorse che vengono investite
per la loro realizzazione sono un indicatore del grado di capacità progettuale dell'Istituzione
scolastica.
Devono tuttavia rispondere a tre requisiti di qualità:
► Compatibilità con l'offerta formativa;
► Fattibilità: cioè presenza di risorse umane e finanziarie per realizzarli;
► Accettabilità, in quanto in grado di dare una risposta ai bisogni dell'utenza.
Sono stati attivati contabilmente n. 17 progetti, come dal prospetto che segue.
Ad eccezione dei progetti P04 “ Aggiornamento”, P06 “ Servizi di prevenzione e protezione” e
P61 “Studio di fattibilità Co.Ge. Scuole/Miur” , tutti gli altri sono progetti didattici.
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Progetti anno scolastico 2013/14 - e.f. 2014
CODICE
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
BUDGET
P01
Inserimento alunni stranieri
P03
Sperimentazione Classi con alunni H
4.289,10
750,00
P04
P06
P09
P12
P20
P22
P25
P26
P30
P36
P37
P38
P57
P61
P67
Aggiornamento
Servizio di prevenzione e protezione
Visite guidate
Recitare, cantare, ballare …….
Lingue 2000
Supporto organizzativo alla scuola/Posticipo
Educazione al gioco tramite gli scacchi
Cerco un uovo amico
Caschiamoci
Archeologia
Attività Motoria/Sportgiocando
Creatività
Consolidamento e recupero
Studio di fattibilità Co. Ge. Scuole /Miur
Ed. Ambientale
500,00
2.300,00
5.000,00
4.168,00
1.779,00
2.528,89
560,00
165,00
650,00
240,00
792,00
2.650,00
7.060,18
400,00
217,00
TOTALE PROGETTI
€
34.049,17
Si fornisce una sintetica descrizione dei contenuti, rispetto al budget, dei singoli progetti precisando
che la maggior parte degli stessi sono articolati in sottoprogetti affini per contenuti ed obiettivi ;
Per gli obiettivi dei sottoprogetti, la descrizione ed il dettaglio delle spese previste si fa
riferimento alle schede descrittive e alle schede illustrative finanziarie Mod. B
P01 – Inserimento alunni stranieri
Il progetto comprende il sottoprogetto: “Facilitazione linguistica di settembre”
Si tratta di un corso di italiano di primo livello riservato agli alunni stranieri delle Sc. Primarie e
Secondarie di Primo Grado dell’ Istituto Comprensivo, neo arrivati.
Il Progetto che vede impegnata n. 1 unità di personale docente della Sc. Primaria, oltre alle ore di
insegnamento (n. 15) prevede anche ore di programmazione ( n. 2ore).
Il progetto è finanziato da:
- Avanzo di Amm.ne vincolato (Zone a Forte Processo Immigratorio ex Dir. Didattica) per € 750,00
Costo complessivo progetto a carico del bilancio- Euro 750,00
P03 - Sperimentazione classi con alunni H
Il progetto comprende i sotto elencati sottoprogetti:
a)“Musicoterapia”
b)“Sostegno in deroga – integrazione scolastica alunni H”
Il Primo sottoprogetto, rivolto a classi con alunni disabili della Sc. Primaria e Sec. 1° Grado, ha per
obiettivo il favorire l’integrazione dei bambini portatori di H o svantaggiati stimolando nuovi canali
di comunicazione non verbale attraverso il suono e la musica.
E' previsto l'intervento formativo di n. 1 esperto esterno per ore di musicoterapia più ore di
programmazione; in assenza di personale docente interno qualificato e disponibile ad effettuare la
prestazione verrà indetto un bando di gara da pubblicare sul sito internet dell’Istituto per il
reperimento di personale esperto esterno con il quale verrà stipulato contratto di prestazione
d’opera.
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Il secondo sottoprogetto è volto a favorire un supporto didattico finalizzato al successo formativo
dei singoli soggetti diversamente abili dei Plessi di Sc. Primaria “De Amicis” e “Collodi”.
Prevede il coinvolgimento di docenti di sostegno dei vari ordini di scuola impegnati per
complessive 55 ore aggiuntive di insegnamento.
Entrambi i sottoprogetti sono finanziati, per le spese di personale, da fondi PEZ accertati con nota
del Comune di Sansepolcro datata 14 gennaio 2014 assunta a Prot.n. 363/C14 del 18.01.2014.
E’ previsto l’acquisto di materiale tecnico specialistico di modesto importo.
Il progetto è finanziato da:
- Finanziamenti da Enti Locali – Comune vincolati (Fondi PEZ – Musicoterapia) per € 1.500,00
- Finanziamenti da Enti Locali – Comune vincolati (Fondi PEZ – AlunniH – ore agg.ve docenti) per
€ 2.500,00
- Avanzo di Amm.ne vincolato (Integraz. H – Sperim. didattica) per € 289,10
Costo complessivo progetto a carico del bilancio -Euro 4.289,10
P04 - Aggiornamento
Il progetto prevede spese per corsi di formazione ed aggiornamento per il personale docente e ata,
promossi dall’amministrazione, anche in rete con altre Istituzioni Scolastiche.
L’Istituto Comprensivo di Sansepolcro ha aderito alla rete scuole per la sicurezza di Arezzo di cui è
capifila l’ITIS di Arezzo;è stato previsto il pagamento della quota di partecipazione annua relativa
all’e.f. 2014 per € 250,00 ed un budget per eventuali quota per corso di formazione generale a
distanza per € 250,00.
Il progetto è finanziato da:
- Avanzo di Amm.ne vincolato (Formazione e Agg.to) per € 500,00
Costo complessivo progetto a carico bilancio Euro 500,00.
P06 - Servizi di prevenzione e protezione
Il progetto comprende il sottoprogetto:“Servizi di prevenzione e protezione D. L.vo n. 106/2009”
Ha per obiettivo l’assolvimento e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal D. L.vo 106/2009,
prevede l’assistenza qualificata di un esperto per consulenza attinente la materia e supporto
nell’individuazione e nell’assolvimento degli adempimenti a carico del Dirigente Scolastico e
l’assistenza di un medico.
Si prevedono l’impegno per un’annualità di assistenza e consulenza tecnica della Società “Qualità
& Sicurezza srl” e del medico competente Dott.ssa Baldassarri Catia individuati a mezzo
espletamento di gara, con i quali sono stati stipulati i previsti contratti di prestazione d’opera
professionale.
Nel Progetto è prevista inoltre la spesa per visita medica oculistica periodica al personale
dipendente.
Il progetto è finanziato da:
- Avanzo di Amm.ne non vincolato(Funzionamento) per € 2.300,00
Costo complessivo progetto a carico del bilancio - Euro 2.300,00
P09 - Visite guidate
Il progetto, volto all’arricchimento didattico e a favorire l’integrazione e la socializzazione degli
alunni, prevede tutte le visite guidate e viaggi di istruzione degli alunni risultanti nel piano annuale
“Visite Guidate” approvato dal Consiglio di Istituto, ad eccezione delle uscite dei Progetti P26
"Cerco un uovo amico" e P38 “Creatività – Sottoprogetto Dieci e lode!!! Giornalino” previsti nei
relativi progetti.
Il progetto è finanziato da:
- Contributi da privati/famiglie vincolati per € 4.500,00
- Avanzo di Amm.ne non vincolato (Funzionamento) per € 500,00.
Costo complessivo progetto a carico del bilancio - Euro 5.000,00.
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P12 - Recitare, cantare, ballare…
Il progetto comprende i sotto elencati sottoprogetti:
a) Musicando (Sc. Infanzia e Primarie)
b) Orchestra aperta (Scuola Sec. 1° Grado)
c) Crescere ballando
d) Balla al ritmo della vita
Il sottoprogetto “Musicando” è rivolto ai bambini di anni 4 e 5 di Sc. Infanzia e agli alunni delle
Classi Plessi Sc. Primaria De Amicis e Collodi ed ha per obiettivi:
- affiancare all’insegnante di classe un esperto che con il proprio contributo professionale
arricchisca il Piano dell’Offerta Formativa e possa essere eventualmente di aiuto nella
preparazione ed esecuzione di saggi musicali di fine anno;
- avvicinare gli alunni ad elementi di teoria e prassi musicale;
- curare il ritmo e la vocalità nell’esecuzione di brani opportunamente selezionati e quanto possibile
legati a particolari occasioni e festività
E’ finanziato dai Fondi P.E.Z., messi a disposizione dal Comune di Sansepolcro e prevede il
coinvolgimento di n. 2 docenti di ed. musicale della Scuola Sec. 1° Gr.; uno per n. 36 ore di
attività didattico/laboratoriali nelle Sc. Dell’Infanzia “Centofiori” e “Il Melograno” e un altro per n.
92 ore di attività didattico/laboratoriali nelle Sc. Primarie “Collodi” e “De Amicis”
Il sottoprogetto "Orchestra aperta " vede coinvolti gli alunni della Sc. Secondaria di 1° Grado ed
intende valorizzare al massimo il livello dell’offerta formativa che da anni impreziosisce la ns.
scuola con concerti pubblici diventati appuntamenti tradizionali ed attesi.
Il progetto si propone, facendo tesoro delle esperienze trascorse, di attuare al meglio gli
orientamenti educativi di ogni singolo strumento musicale, potenziare gli elementi di sonorità e
strumentali e collocare la progettualità del corso musicale in una più ampia prospettiva di
promozione generale dell’attività musicale della Sc. Secondaria e dell’Istituto Comprensivo.
Sono previsti acquisti di beni inventariabili (n. 2 timpani per orchestra, n. 1 Xilofono Yamaha),
gestiti nell’attività A04 – Spese di investimento( e un service- audio per concerto di fine anno
scolastico per € 250,00 circa.
Il sottoprogetto “Crescere ballando”, finanziato dai contributi delle famiglie degli alunni delle
classi 4^B e 5^ B della Sc. Primaria “Collodi” ha per obiettivi:
- sensibilizzare gli alunni al mondo della danza, avvicinandosi ad essa con metodo di gioco e
divertimento e contemporaneamente educativo e formativo condotto da insegnanti
qualificati;
- acquisire padronanza delle attività motorie a seconda delle diverse situazioni;
- conoscere e controllare il tono muscolare, la respirazione, la postura e l’equilibrio.
Prevede l'intervento di esperti esterni dell’Associazione “Asso di cuori” al costo di € 552,00 circa
Iva compresa per n. 38 ore a € 14,52 l’ora.
Il sottoprogetto “Balla al ritmo della vita”, finanziato dai contributi delle famiglie degli alunni
delle Classi 4^ A e 2^ B della Sc. Primaria Collodi e della Classe 5^ C De Amicis prevede
l’intervento di esperti esterni dell'A.S.D. TEDAMIS che curerà la preparazione degli alunni e
coordinerà gli interventi nelle classi coinvolte.
L’educazione fisica moderna, intesa come linguaggio del corpo, deve dare importanza a tutte le
forme gestuali che traggono ispirazione, o semplicemente si abbinano alla musica quali la danza
sportiva e le moderne tecniche di allenamento impostate sui ritmi musicali di ultima generazione.
Obiettivi del progetto sono:
- migliorare la potenzialità degli appartai muscolare, cardiocircolatorio, respiratori e del
sistema nervoso;
- potenziare l’equilibrio, la coordinazione sia generale che segnmentaria e l’orientamento
nello spazio;
- Liberare i giovani da inibizioni, pregiudizi e timidezza;
14
-
Promuovere la danza sportiva in quanto attività educativa che migliora la fantasia, la
creatività, il consolidamento della lateralità e delle sensazioni propriocettive;
- Promuovere i valori educativi dello sport tra i giovani e il divertimento;
- Preparare una coreografia finale.
La prima parte degli interventi(ore 3 per classe) sono a titolo gratuito, le restanti ore a pagamento (
n. 15 a € 20,00 + Iva) al costo complessivo di € 366,00 Iva compresa per le Classi Collodi per le
quali è già stato stipulato contratto. Per la Classe 5^C De Amicis (n. 3 ore gratuite + n. 9 ore a
carico delle famiglie) verranno formalizzati variazione di bilancio e contratto, dopo l’introito dei
contributi relativi.
Il progetto è finanziato da:
- Avanzo di Amministrazione vincolato (Progetto P12 Tedamis) per € 330,80
- Avanzo di Amministrazione non vincolato (Progetto P11 ex Sc. Media) per € 250,00
- Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Contributi per AOF per € 587,20
- Finanziamenti da Enti Locali- Comune vincolati- P.E.Z. per € 3.000,00
Costo complessivo progetto a carico del bilancio - Euro 4.168,00.
P20 – Lingue 2000
Il progetto comprende il sottoprogetti:
a) Lingua Inglese Scuola Infanzia
b) Cerificazione esami Trinity (Scuola Sec. 1° Grado)
c) Certificazione di lingua Francese -Delf A 2 (Scuola Sec. 1° Grado)
Il sottoprogetto di cui alla lettera a), rivolto agli alunni che frequentano l'ultimo anno della Sc.
dell'Infanzia è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Diffondere e promuovere l’apprendimento precoce della lingua straniera;
2. avviare prime forme di comunicazione inerenti la realtà del bambino;
3. favorire continuità di apprendimento tra Scuola Infanzia e Sc. Primaria.
E’ previsto l’intervento di personale espero esterno con contratto di prestazione d’opera
occasionale, da reperire a mezzo bando.
Il sottoprogetto “Certificazione esami Trinity” è volto a stimolare lo studio della lingua inglese e
a far sperimentare ai ragazzi l’esperienza delle certificazioni ed potenziare le abilità audio-orali.
E ‘ finanziato dalle famiglie degli alunni partecipanti alla selezione e prevede per ora solo l’introito
effettivamente incassato di € 94,00 (n. 2 quote) che verrà aggiornato con gli altrui versamenti, al
momento del versamento, con variazioni di bilancio.
Il sottoprogetto “Certificazione di lingua Francese – Delf A2” ha per finalità l’ottenimento della
certificazione di conoscenza della lingua francese DELF – A2 secondo i livelli stabiliti dal Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue, predisposto dal Consiglio d’Europa.
E’ finanziato dalle famiglie degli alunni; al momento non è stata incassata alcuna quota pertanto si
procederà con variazioni di bilancio dopo l’effettivo introito.
Il progetto è, momentaneamente, interamente finanziato da Avanzo di Amministrazione Vincolato.
- Avanzo di Amministrazione vincolato (Autonomia L.440/97 – Progetti)per € 1.685,00
- Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Contributi per AOF per € 94,00
Costo complessivo progetto a carico del bilancio - Euro 1.779,00
P22 – Supporto organizzativo alla scuola
- Il progetto comprende il Sottoprogetto “Posticipo” Plessi Sc. Primaria “Collodi” e “De
Amicis”
In entrata, sono confluite le disponibilità del Comune di Sansepolcro per Fondi PEZ (ex P.I.A.) per
attività integrative extrascolastiche (Sc. Primaria) accertate con nota dell’Ente Locale datata
14.01.2014 ed assunta a Prot. n.363/C14 del 18.01.2014.
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Il sottoprogetto “Posticipo” ha per obiettivo l’ampliamento dell’offerta formativa della Sc. Primaria
offrendo un prolungamento orario extrascolastico (ore 16,30/17,30).
Oltre alle spese per il personale docente coinvolto nella attività extrascolastiche per complessive ore
96, sono previsti anche costi per l’organizzazione e la gestione delle presenze degli insegnanti (ore
12).
Il progetto è finanziato da:
- Avanzo di Amministrazione vincolato (Fondi PEZ - Posticipo)per € 1.028,89
- Finanziamenti da Enti Locali – Comune vincolati (Fondi PEZ – Attività integrative extrascolastiche
Sc. Primaria ) per € 1.500,00
Costo complessivo progetto a carico del bilancio - Euro 2.528,89.
P25 – Educazione al gioco tramite gli scacchi
Il progetto comprende il sottoprogetto di seguito descritto:
Scacchi (2^ C, 3^C, 5^C e 3^A Sc. Prim. De Amicis)
Il sottoprogetto ha l'obiettivo di accelerare la crescita delle facoltà logiche e di acuire la capacità di
contrazione.
Il corso è rivolto agli alunni delle classi di cui sopra; è articolato in n. 8 lezioni per classe della
durata di un’ora ciascuna ed avrà luogo nelle rispettive classi con materiale a disposizione.
Sono previste le spese per compensi dovuti alla A.S.D. “Valtiberina Scacchi” che mette a
disposizione un esperto per la realizzazione del sottoprogetto.
Il progetto è finanziato da:
- Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Contributi per AOF per € 560,00
Costo complessivo progetto a carico del bilancio Euro 560,00
P26 – Cerco un uovo amico
Il progetto vuole sviluppare negli alunni dei tre ordini di Scuola (Infanzia, Primaria e Sec. 1° Gr.),
l’educazione al senso etico-sociale della solidarietà verso coetanei meno fortunati.
Ciascun insegnante illustrerà nelle classi e sezioni le motivazioni della raccolta fondi a favore
dell’associazione per la lotta al Neuroblastoma con sede a Genova, presso l’ospedale pediatrico
“Gaslini”.
Al momento è stata prevista sola la compartecipazione finanziaria alle spese di trasporto per
consentire la partecipazione degli alunni alla manifestazione che si terrà presso il Palazzetto dello
Sport di Sansepolcro – quota a carico del bilancio della Scuola; il restante al 50% sarà sostenuta dal
Comune di Sansepolcro, che verserà la quota di compartecipazione alla Scuola.
Dopo la raccolta fondi verrà effettuata variazione di bilancio per l’incasso dei medesimi e il
contestuale versamento all’ente competente.
Il progetto è finanziato da:
- Avanzo di Amm.ne non vincolato per € 165,00
Costo complessivo progetto Euro 165,00
P30 – Caschiamoci ora Filiera Sicurezza Stradale
Il progetto denominato Filiera Sicurezza Stradale ex Caschiamoci è rivolto agli alunni delle sezioni di anni
5 di Sc. Infanzia e delle classi di Sc. Primaria.
Esso offre agli studenti percorsi multimediali, simulati e reali, che stimolano le loro capacità di
adattamento e di elaborazione delle proprie conoscenze in fatto di regole e di sicurezza stradale.
Prevede inoltre l’intervento in classe di esperti quali Polizia Municipale, Corpi Speciali, Enti ed
Agenzie varie
Il progetto ha obiettivi differenziati per età:
Scuola Infanzia
- conoscere le regole della circolazione stradale
- acquisire comportamenti corretti e responsabili
- Riconoscere i principali segnali stradali
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Scuola Primaria
- conoscere la strada, i mezzi di trasporto, la segnaletica stradale, il codice della strada, le
regole fondamentali di comportamento per pedoni e ciclisti e le competenze del vigile
urbano
- Collaborare con il Corpo dei Carabinieri e Polizia Stradale
- Effettuare uscite al fine di osservare e conoscere la segnaletica e i comportamenti corretti e
sbagliati.
Si prevede l’acquisto di materiale vario (cartoncini, pennarelli, pennelli, tempere, fogli formato A3
e A4, lucidi per lavagna luminosa ecc.) quantificato in € 300,00 per la Scuola Primaria e in €
100,00 per la Sc. dell’Infanzia.
Il progetto è interamente finanziato da Avanzo di Amm.ne vincolato (Caschiamoci).
Costo complessivo del Progetto a carico bilancio - Euro 650,00
P36 – Progetto archeologia
Il sottoprogetto denominato "Archeologia – GRAS” è rivolto agli alunni delle classi 3^ A e B Sc.
Primaria Collodi e classi 3^ A- B e C Scuola Primaria De Amicis.
Gli obiettivi prefissati sono:
- conoscere la storia del nostro territorio in epoca preistorica;
- conoscere i fossili rinvenuti nella nostra valle e vfavorire la comprensione della loro
importanza;
- conoscere la Valtiberina anche dal punto di vista preistorico.
Non si prevedono spese di personale interno; è previsto l’intervento, a carico delle famiglie, degli
operatori del Gruppo Ricerche Archeologiche – Sansepolcro che terranno n. 2 incontri per classe di
n. 2 ore ciascuno.
Il progetto è finanziato da:
- Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Contributi per AOF per € 240,00
Costo complessivo progetto a carico del bilancio - Euro 240,00.
P37– Attività Motoria
Il progetto comprende i sotto elencati sottoprogetti:
a) Basket e Volley (Scuola Primaria)
b) Karate (Scuola Primaria)
Il sottoprogetto "Basket" prevede il coinvolgimento delle Classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ A del Plesso
Collodi e delle Classi 1^ A, 2^ A B C , 3^ A B C e 4^ A e C del Plesso De Amicis ed è volto a
perseguire obiettivi didattici generali e specifici previsti per l’educazione motoria attraverso l’avvio
allo sport del basket nonché volgere a:
- capacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni
- sviluppo, controllo, espressione e gestione del proprio potenziale psicofisico
- riconoscere le proprie qualità nonchè i propri limiti ed acquisire fiducia in se stessi
- rispetto delle regole sportive, sociali e morali.
E’ previsto l’intervento di esperti esterni della ADS Pallacanestro Sansepolcro, finanziato dai
contributi delle famiglie degli alunni.
Con detta Società sono stati stipulati contratti di prestazione d'opera e a fronte degli interventi
verranno rilasciate regolari fatture.
Il sottoprogetto "Karate" prevede il coinvolgimento delle Classi 4^ B del Plesso Collodi e 4^ A B
C del Plesso De Amicis ed ha per obiettivo il far conoscere il Karate come nuova disciplina sportiva
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che contribuisce al percorso di benessere psico-fisico, allo sviluppo dell’intelligenza motoria e al
miglioramento delle capacità di apprendimento e del livello di concentrazione degli alunni.
E’ previsto l’intervento di un esperto esterno Sig. Paralni Gabriele, finanziato dai contributi delle
famiglie degli alunni.
Il progetto nella sua interezza è finanziato da:
- Avanzo di Amm.ne vincolato(Basket) per € 375,00
- Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Contributi per AOF per € 135,00
- Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Contributi per AOF per € 282,00
Costo complessivo progetto a carico del bilancio – Euro 792,00
P38 – Creatività
Il progetto comprende il sottoprogetto “Dieci e lode!!! Giornalino”che coinvolge le classi terze
della Sc. Secondaria di 1° Grado.
Il sottoprogetto ha per obiettivi lo sviluppare e il consolidare il processo di formazione degli alunni,
sia per quanto attiene la socializzazione che la responsabilizzazione, lavorando sia nel gruppo classe
che in gruppi interclasse prevedendo il coinvolgimento costante delle Amministrazioni Locali.
Vede il coinvolgimenti delle classi terze, a classi aperte, di Sc. Sec. 1° Grado e di alcuni alunni
anche delle classi seconde.
E’ prevista la pubblicazione di almeno due numeri del Giornalino e partecipazione del concorso
indetto da La Nazione di Arezzo nonché eventuale pubblicazione di quaderno monografico.
Oltre alle spese di personale per n. 30 ore di cui 10 di insegnamento e n.20 di non insegnamento
previste per il responsabile e coordinatore, sono previste spese varie di materiale di consumo,
tecnico specialistico e spese tipografiche.
I costi di personale saranno liquidati, previa rendicontazione, con fondi Fondi PEZ (ex P.I.A.) per
laboratorio Giornalino (Sc. Secondaria), € 1.000,00 accertati con nota dell’Ente Locale datata
14.01.2014 ed assunta a Prot. n.363/C14 del 18.01.2014.
Il progetto è finanziato da:
- Avanzo di Amministrazione vincolato (Progetto Giornalino) per € 821,10
- Avanzo di Amministrazione non vincolato (Progetto P6 ex Sc. Media) per € 828,90
- Finanziamenti da Enti Locali- Comune vincolati- P.E.Z. per € 1.000,00
Costo complessivo progetto a carico del bilancio - Euro 2.650,00.
P57– Consolidamento e recupero
Il progetto comprende i sotto elencati sottoprogetti:
a) Disturbi Specifici dell’apprendimento “Parole in gioco
b) Recupero (Scuola Sec. 1° Grado)
Il sottoprogetto “DSA – Parole in gioco” ha per obiettivi:
- prevenire le difficoltà di apprendimento in letto scrittura;
- fornire agli insegnanti gli strumenti adeguati per intervenire precocemente a livello didattico
nelle difficoltà di apprendimento per incentivare le abilità di base degli alunni;
- rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento negli alunni DSA;
- ridurre il disagio affettivo-relazionale legato ai DSA.
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Primaria e ognuna delle
classi in cui sono presenti alunni con DSA.
E’ prevista la realizzazione di uno screening da somministrare collettivamente agli alunni al fine di
individuare precocemente quelli che manifestano difficoltà nella lettura e nella scrittura. In base alle
indicazioni dello screening verranno attivati nella scuola primaria percorsi di recupero meta
fonologico. Inoltre, un esperto interno in formazione relazionale, curerà le attività laboratoriali nelle
sole classi in cui sono presenti alunni DSA, al fine di fornire agli stessi strategie di coping efficaci
per rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento.
Il progetto è realizzato autonomamente dalla Scuola ed è il seguito di un percorso già iniziato (nella
ex Direzione Didattica) ed ormai al sesto anno: è interamente finanziato dal Comune di
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Sansepolcro con fondi PEZ per € 2.000,00 e prevede l'intervento di docenti interni con i seguenti
impegni:
n. 15 ore agg.ve di non insegnamento per la somministrazione delle prove;
n. 30 ore agg.ve di non insegnamento per la correzione delle prove;
n. 25 ore agg.ve di non insegnamento per il laboratorio metafonologico;
n. 8 ore frontali (a €35,00 l’ora) per l’espero interno in formazione relazionale nelle classi con DSA.
Il sottoprogetto “Recupero” è volto al recupero delle abilità di base per Italiano, Matematica e
Lingua Inglese.
Si prevede impegno per spese di personale docente impegnato nelle lezioni di recupero L2,
finanziato da fondi P.E.Z. e di Matematica e Lingua Inglese finanziato da Avanzo di
Amministrazione vincolato (Progetto P 4 ex Sc. Media).
Il progetto è finanziata da:
- Avanzo di Amm.ne vincolato (Fondi P.I.A.ora PEZ – Recupero) per € 706,18 e (P4 Recupero ex Sc.
Media) per € 2.654,00
- Finanziamenti da Enti Locali – Comune vincolati – PEZ – D.S.A. per € 2.000,00 e PEZ –
Recupero L 2 SC. Media per € 1.700,00
Costo complessivo progetto a carico del Bilancio - Euro 7.060,18.
P61– Studio di fattibilità Co. Ge. Scuole /Miur
Questo Progetto vede il nostro Istituto Comprensivo coinvolto nel progetto ministeriale “Studio di
fattibilità per un modello di controllo di gestione delle scuole – Gruppo di Lavoro Tecnico” al quale
aveva aderito la ex Direzione Didattica nel mese di ottobre 2010. Esso prevede collaborazione e
supporto da parte delle figure del D.S. e del D.S.G.A della nostra scuola con trasmissione di
documenti, atti, contributi e con partecipazione ad incontri tenuti principalmente a Roma, presso il
MIUR.
Si prevede l’importo di € 400,00 di cui € 200,00 per l’acquisto di beni di consumo necessari per la
produzione e la stampa dei materiali sia trasmessi che ricevuti e € 200,00 per rimborso spese di
trasporto del DS e del DSGA per gli incontri che verranno programmati per il corrente esercizio
finanziario.
Il progetto è finanziata da:
- Avanzo di Amm.ne vincolato (Progetto COGE Scuole/MIUR) per € 400,00
Costo complessivo progetto a carico del bilancio - Euro 400,00.
P67 – Educazione Ambientale
Il sottoprogetto denominato "I mille colori della terra” è rivolto agli alunni delle classi 3^ A – CD ed F della Sc. Secondaria di 1° Grado.
Gli attuali processi di globalizzazione determinano intensi processi migratori deal sud del mondo e
dall’est europeo verso paesi dell’occidente sviluppato.
Gli obiettivi prefissati sono:
- Sviluppare un pensiero policentrico capace di costruire una “coscienza terrestre”
consapevole dell’unità/diversità umana, nutrita dalle culture del mondo.
Si prevedono spese di personale esperto esterno.
Il progetto è finanziato da:
- Avanzo di Amministrazione vincolato (Autonomia L.440/97 – Progetti)per € 217,00
Costo complessivo progetto a carico del bilancio - Euro 217,00.
TOTALE PROGETTI
€.
19
34.049,17
Fondo di riserva
Nel programma è iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, in misura non superiore al 5% della
dotazione ordinaria pari ad Euro 380,00.
Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di attività e
progetti la cui entità si dimostri insufficiente. Il Dirigente può ordinare la spesa eccedente nel limite
massimo del 10% della dotazione originaria del progetto medesimo.
Il dettaglio della destinazione dell’avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato e di
tutte le entrate previste e’ rilevabile dall’ apposita scheda riassuntiva allegata, mod. Z.
N.B. In riferimento alle note Prot. n. 9537 del 14.12.2009 e Prot. 10773 dell'11.11.2010, ed in
particolare all'impegno formale di spesa per obbligazioni assunte dall'Istituzione scolastica,
questa scuola si atterrà a quanto di seguito specificato:
1. per gli impegni assunti prima dell’approvazione del Programma Annuale il caricamento
degli stessi avverrà subito dopo l’approvazione;
2. per gli impegni assunti dopo l’approvazione si procederà come sotto dettagliato:
a) ordini di materiali e sussidi: l'impegno verrà assunto contestualmente all'ordine;
b) forniture di servizi da parte di terzi (Interventi di manutenzione, affidamento servizi di
trasporto ecc.): l'impegno verrà assunto contestualmente alla commissione del servizio;
c) spese di personale interno per compensi accessori l'impegno verrà assunto, con
caricamento manuale, subito dopo l'approvazione del Programma Annuale nella
misura come da previsione; successivamente, trattandosi di compensi soggetti a
rendicontazione, dopo il termine delle lezioni e quindi nei mesi di luglio e agosto,
verranno liquidati gli impegni nella loro effettiva misura tramite collegamento
automatico dell'area retribuzioni all'area bilancio.
d) contratti con collaboratori esterni: l'impegno verrà assunto, con caricamento manuale,
contestualmente alla stipula dei relativi contratti; successivamente, trattandosi di
compensi soggetti a rendicontazione, dopo il termine delle prestazioni e a
rendicontazioni avvenute, verranno liquidati gli impegni nella loro effettiva misura
tramite collegamento automatico dell'area retribuzioni all'area bilancio.
TOTALE USCITE
€ 59.432,91
Disponibilità finanziaria da programmare.
Nella disponibilità finanziaria da programmare sono inserite le seguenti partite:
●AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 136.778,74
Di detta cifra € 47.119,80 si riferiscono all’applicazione delle misure prudenziali
consigliate dal MIUR e risultano evidenziate in verde nell' ultima colonna dell’All. Z.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.039,42
3.219,00
667,00
16.217,71
131,23
3.694,16
187,91
1.217,09
1.862,74
1.039,70
1.436,80
Suppl. brevi e saltuarie – lordo stato – da radiare
Funzioni strumentali - lordo stato – da radiare
Incarichi Specifici ATA – lordo stato – da radiare
Zone a Forte Processo Immigratorio
Contributo "Internet"
Attività Motoria (Sportgiocando)
Caschiamoci
Autonomia L.440/97 per Progetti
Formazione Autonomia L.440/97
Formazione Sicurezza
Formazione e Aggiornamento
20
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
978,94 Ed. alla Salute
13.204,82 Assistenza e Diritto allo Studio
24,40 Progetti didattici
0,54 Progetto P20 Lingua Inglese Sc. Inf.
5.825,93 Progetto P60 Informatica Collodi
1.226,10 Progetto P57 D.S.A.
37,69 Progetto Minibasket e Minivolley
2,86 Progetto Latino a.s. 12/13
155,60 Contributo famiglie per Assicurazione a.s. 2011/12
14,00 Contributi famiglie visite guidate a.s. 2012/13
9.196,10 Progetto CO.GE Scuole/MIUR
576,90 Funzionamento/accertamenti medici legali
215,31 Fondi L.23/1996 Comune di Sansepolcro
1.375,00 Finanziamento Frutta nelle scuole
€ 20.000,00 Funzionamento (incassato il 23.12.2009 e vincolato interamente alla copertura
dei residui attivi MIUR)
€ 1.400,85 Funzionamento e.f. 2010 (vincolato interamente alla copertura dei residui
attivi MIUR)
€ 1.066,30 Attività A1 – Assicurazioni
€ 2.999,72 Attività A2 - varie voci
€ 11.973,61 Attività A3 - varie voci
€
925,40 Attività A4 - varie voci
€ 3.698,08 Progetto P4 – varie voci
€ 3.064,60 Progetto P5 – varie voci
€
575,30 Progetto P10– Ed. stradale – spese di personale
€
850,00 Progetto P11 – varie voci
€ 13.890,15 D.F.P. al 31/8/2012 ex Sc. Media
€ 3.909,50 Dematerializzazione Finanz. 2012
€ 1.437,31 Contributo Ass. “Due chiacchiere fra chi ama Sansepolcro”
€ 5.440,97 Contrib. Scol. a.s. 2012/13 e 2013/14
●AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 69.409,37
Di detta cifra € 51.365,04 si riferiscono all’applicazione delle misure prudenziali
consigliate dal MIUR e risultano evidenziate in azzurro nell’ultima colonna dell'All. Z.
€ 3.463,85 Attività A1 – varie
€ 5.323,83 Attività A2 – varie
€ 1.141,07 Attività A3 – varie
€
838,39 Attività A4 - beni di investimento
€ 1.014,07 Progetto P4 – varie voci
€ 4.472,17 Progetto P6 – varie voci
€
546,28 Progetto P10 – varie voci
€ 2.851,99 Progetto P11 – varie voci
€ 49.757,72 D.F.P. al 31/8/2012 ex Sc. Media
● ENTRATE 2011
€ 4.969,28
€
158,40
€
25,45
€ 5.153,13
Funzionamento Amm.vo e Didattico
Contrib. Famiglie per AOF
Interessi attivi su ccb
Totale Disponibilità finanziaria da programmare
€
21
211.341,24
Per far fronte alle spese minute facenti capo ai vari progetti-attivita’ si prevede una anticipazione al
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di Euro 300,00. Come stabilito dal D.I. 44\2000 lo
stesso D.S.G.A. procederà direttamente all’attività negoziale per le spese minute (acquisti per
importi tali da non rendersi indispensabile l’acquisizione di fatture, ma comunque giustificati con
scontrini e ricevute fiscali), tenendo presente che in tale attività negoziale rientrano le forniture di
costo complessivo non superiore ad Euro 30,00.
La giustificazione delle spese così effettuate sarà rilavabile dall’apposito registro obbligatorio.
TOTALE a pareggio
€. 270.774,15
Sansepolcro, 12 febbraio 2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Cascianini
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