RelazPROG2014 - Giuseppe Cerboni

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RelazPROG2014 - Giuseppe Cerboni
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI STATALE
“GIUSEPPE CERBONI”
Piazzale Prof.ssa Anna Rita Buttafuoco, n. 1 – PORTOFERRAIO LI
PROGRAMMA ANNUALE 2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il programma annuale dell’e.f. 2014 è stato redatto secondo le indicazioni operative
comunicate dal MIUR con nota prot. n. 9144 del 05/12/2013, inviata in data 11 dicembre 2013. La circolare stabilisce la dotazione finanziaria secondo i parametri del
D.M. n. 21 dell’1 marzo 2007, richiamando i principi stabiliti nelle precedenti note
degli esercizi 2011, 2012 e 2013. I finanziamenti comunicati si dividono in importi
reali (quelli che saranno effettivamente erogati alla scuola con accrediti alla Tesoreria
dello Stato/Banca d’Italia) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). I finanziamenti reali sono stati assegnati per 8/12, tranne quello per l’esternalizzazione
del servizio di pulizia, a seguito di aggiudicazione del nuovo appalto Consip, che deve intendersi per il periodo gennaio/giugno 2014 e sono i seguenti:
• Funzionamento amministrativo e didattico
• Compensi Revisori dei Conti
• Esternalizzazione servizio di pulizia
Totale
€ 10.322,66
€ 2.172,00
€ 29.564,53
€ 42.059,19
La parte virtuale riguarda l’assegnazione base iniziale per le supplenze brevi e saltuarie pari ad € 4.412,21 lordo dipendente e gli 8/12 di quota parte del MOF disponibile
per l’a.s. 2013/14 pari ad € 21.046,02 lordo dipendente, a seguito dell’intesa MIUROO.SS. del 26/11/2013. Le risorse del MOF relative al periodo settembre/dicembre
2013 pari complessivamente ad € 10.523,01 lordo dipendente sono state comunicate
con nota MIUR prot. n. 8903 del 03/12/2013.
Per quanto concerne le supplenze brevi e saltuarie, come noto, l’art. 7, comma 38, del
D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (“spending review”), convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.
135, ha esteso a queste il sistema di pagamento con Cedolino Unico come già avvenuto per i compensi accessori, pertanto la relativa assegnazione non va prevista ed
accertata in bilancio e sarà integrata nel corso dell’e.f. 2014 a seguito della immissioni dei contratti dei supplenti al SIDI. La circolare sul programma annuale precisa che
il previsto calcolo e liquidazione diretta delle retribuzioni delle supplenze brevi da
parte del MEF non partirà dall’anno 2014 e pertanto le scuole continueranno con le
attuali modalità fino a nuove comunicazioni.
L’assegnazione virtuale dell’acconto MOF periodo gennaio/agosto 2014 lordo dipendente è così composta:
• €
• €
• €
• €
T. €
17.504,75 Fondo delle istituzioni scolastiche
1.709,40 Funzioni strumentali dell’offerta formativa
696,31 Incarichi specifici del personale ATA
1.135,56 Remunerazione ore eccedenti in sostituzione docenti assenti
21.046,02
1
Per quanto concerne le ore complementari di educazione fisica, con nota MIUR prot.
n. 7885 del 03/12/2013, è stato comunicato il tetto massimo utilizzabile per il relativo
progetto pari ad € 1.925,06 lordo dipendente. La somma, anch’essa gestita con Cedolino Unico, sarà assegnata a seguito dell’effettiva realizzazione del progetto di avviamento alla pratica sportiva.
Per quanto concerne l’assegnazione reale che entra in bilancio, potranno essere erogate le seguenti integrazioni in itinere:
• in generale, per il periodo settembre-dicembre 2014;
• per i contratti di esternalizzazione delle pulizie per il periodo settembredicembre 2014;
• per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 1
della legge 440/1997;
• per l’alternanza scuola-lavoro;
• per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l’affidamento
di incarichi al personale esterno.
L’assegnazione per i progetti alternanza scuola lavoro a.s. 2013/14 è stata comunicata
con nota USR Toscana n. 0012939 del 10-12-2013 ed ammonta d € 5.504,00.
La circolare ricalca nel complesso le indicazioni contenute in quella del passato esercizio finanziario, contemplando un’assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico assolutamente insufficiente a garantire un’adeguata copertura anche
delle spese correnti. E’ doveroso, comunque, rimarcare il segnale che il MIUR ha inteso dare con il decreto legge n. 104 del settembre 2013, quantomeno arrestando il
fenomeno dei paurosi tagli avvenuti negli ultimi anni e cominciando a reinvestire. A
seguito di quanto stabilito nel decreto, questo Istituto ha partecipato al progetto di
ampliamento ed adeguamento del cablaggio dell’edificio e della rete wireless, ricevendo un’assegnazione pari ad € 7.940,00.
Come sopra accennato, a seguito della conclusione della procedura di gara Consip per
l’esternalizzazione dei servizi, la Regione Toscana, facente parte del lotto n. 3, ha visto come nuova aggiudicataria la società Dussmann s.r.l.. Questo istituto, avendo il
servizio di pulizia esternalizzato, con accantonamento di due collaboratori scolastici
in organico di diritto, si è dovuto attivare nel mese di dicembre, secondo le indicazioni fornite dal MIUR al riguardo. Si devono sottolineare le difficoltà derivanti dai
tempi strettissimi imposti per poter aderire alla convenzione Consip e per comunicare
l’ordinativo del servizio. Non è stato possibile, infatti, anche in considerazione
dell’insularità della scuola, concordare un piano attuativo preciso con la società Dussmann ed effettuare la relativa consegna dei locali. Sono intervenute le successive indicazioni del MIUR, che hanno prorogato il servizio alle medesime condizioni di dicembre 2013 fino a tutto febbraio 2014. Si spera di poter definire in questo periodo il
piano dettagliato delle attività con la ditta Dussmann, che ha nel frattempo subappaltato il servizio alla cooperativa Auriga di Bari, la quale ha provveduto a garantire la
continuità del servizio, assumendo le dipendenti della vecchia ditta subappaltataria.
2
Con nota MIUR n. 129 dell’8/1/2014 è stata assegnata un’integrazione della dotazione finanziaria per l’effettuazione di servizi esternalizzati aggiuntivi relativi al periodo gennaio/febbraio 2014 pari ad € 512,27.
Rimane irrisolta la situazione dei residui attivi vantati nei confronti del MIUR per
somme anticipate dalla scuola negli anni passati a garanzia di spese obbligatorie, soprattutto supplenze brevi e saltuarie e compensi per esami di Stato. Nel corso dell’e.f.
2013, nell’ambito delle norme che prevedono il pagamento dei debiti pregressi della
P.A., il MIUR ha accreditato il vecchio residuo attivo acceso nell’e.f. 2011 pari ad €
6.108,46, determinatosi in seguito alla mancata integrazione del finanziamento per il
pagamento dell’esternalizzazione del servizio di pulizia per il periodo maggio/giugno
2011. Le relative fatture, iscritte nei residui passivi, sono state pagate entro luglio
2013.
A tutt’oggi l’ammontare dei residui attivi pregressi vantati nei confronti del MIUR è
così costituito:
Residui alla data del 31/12/2006
Residui a chiusura e.f. 2007
Residui a chiusura e.f. 2008
Residui a chiusura e.f. 2009
Residui a chiusura e.f. 2010
Residui a chiusura e.f. 2011
Residui a chiusura e.f. 2012
Residui a chiusura e.f. 2013*
€
€
€
€
€
€
€
€
€
40.025,03
5.466,66
77.192,51
27.500,87
0,00
0,00
0,00
3.546,34
153.731,41
* I residui dell’e.f. 2013 riguardano:
Saldo assegnazione USR Toscana per progetto “I profumi di Napoleone” € 2.000,00,
saldo USR Toscana per seminario residenziale “L’Europa rende giovani” € 1.384,58,
assegnazione MIUR per acquisti in conto capitale alunni disabili € 161,76.
I residui attivi vantati nei confronti del MIUR, come previsto anche dalle circolari
degli esercizi passati, vengono prudenzialmente accantonati nell’Aggr. Z Disponibilità finanziaria da programmare.
Dati di contesto: indirizzi, classi e alunni
CORSI
CL. PRIMA
IND. EC.
COST. AMB.
TERRITORIO
GRAFICO
AMM. FIN.
MARKETING
TURISMO
1
2
1
2
CL . SEC.DA
3
1
1
CL. TERZA
1
1
2
1
IGEA
ITER
PROG. CINQUE
SIRIO
1
CL. QUARTA
CL. QUINTA
1
2
1
1
1
1
1
N.ALUNNI
70
102
108
91
92
29
27
23
35
3
Totale classi n. 25
Totale alunni n. 577
Nell’anno scolastico 2013/14 il numero totale degli alunni è cresciuto e si sono costituite due classi in più rispetto al passato anno scolastico con un incremento di iscrizioni alle classi prime del 22 %. Particolarmente significativo è anche il risultato della formazione in organico di fatto di una terza classe serale Sirio, cosa che non si era
resa possibile lo scorso anno per mancanza di un sufficiente numero di iscritti.
Per quanto riguarda la provenienza geografica, gli alunni appartenenti al comune di
Portoferraio sono circa il 40% del totale.
Dati di contesto: il territorio
L’I.T.C.G. “G.Cerboni” è situato nel comune di Portoferraio, sulla costa nord occidentale dell’ isola d’ Elba. Serve una popolazione complessiva di circa 27.000 abitanti, dislocata su 224 Kmq. e su 8 comuni, collegati tra loro da una rete viaria non facile
per il carattere prevalentemente collinare dell’ isola e serviti da una rete di trasporti
pubblici, allo stato attuale, inadeguata rispetto ai bisogni formativi dei giovani. La
stessa isola è collocata in una posizione decentrata rispetto al resto della provincia di
Livorno e ciò non facilita i rapporti con i centri amministrativi e con gli organi di governo periferici e con le diverse amministrazioni regionali.
Nonostante queste oggettive difficoltà l’istituto si impegna a garantire un collegamento costante e collaborativo con le altre scuole e gli enti provinciali e regionali anche introducendo nel Pof progetti che abbiano un respiro più ampio e travalichino i
ristetti confini isolani.
Il tessuto sociale della popolazione insulare è complesso e variegato, costituito da uno
strato, non molto esteso, impiegato nei servizi e nel terziario e da altri invece dediti al
commercio, all’ imprenditoria, all’ artigianato. Sono assenti i grossi agglomerati industriali. Carattere prevalente dell’ isola è l’ industria del turismo a conduzione familiare, caratterizzata da un elevato ricorso al lavoro stagionale, che coinvolge non solo
i giovani, ma anche gli adulti.
Le offerte culturali esterne alla scuola sono necessariamente limitate e la mancanza di
centri di aggregazione giovanile rilancia la scuola in una posizione di protagonista nel
processo formativo dei giovani, unica agenzia idonea nel settore.
Ad una qualità di vita certamente migliore rispetto ai grandi centri urbani nel periodo
autunnale, invernale e primaverile, corrisponde una stagione estiva che, pur essendo
sovraffollata, caotica, inquinante è tuttavia fonte di grandi stimoli per i nostri studenti. D’altra parte innegabile che questa dicotomia influenza i comportamenti sociali e
mentali degli adolescenti e dei giovani, imponendo alla scuola insulare interventi
formativi, di recupero, di sostegno e di prevenzione, suppletivi rispetto alle altre realtà.
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Dati di contesto: le variabili indipendenti
Dalle considerazioni precedenti emerge quindi un quadro, in cui le variabili indipendenti dell’ insularità, del decentramento geografico, delle attività produttive e del tenore di vita, influenzano pesantemente i processi didattici, educativi e formativi messi
in atto dall’ istituto.
L’ aspetto più problematico è senz’altro l’ alto indice di personale docente precario,
caratterizzato da una marcata percentuale di pendolarismo. Dei 64 docenti, costituenti
l’ organico di fatto dell’ istituto, molti non risiedono sull’ isola e provengono addirittura dal capoluogo di provincia. Anche gli studenti che risiedono fuori da Portoferraio, come sopra ricordato, sono circa il 60%.
Questa situazione genera tutta una serie di problemi di natura organizzativo/gestionale, che assorbe per la sua soluzione notevoli risorse umane e finanziarie al
fine di garantire comunque una buona qualità dell’ offerta formativa (basti pensare al
continuo ricambio annuale del personale docente, od alla necessità di ricorrere a supplenti brevi per le sostituzioni degli assenti).
Dati di contesto: personale Istituto
Dirigente Scolastico con contratto a tempo indeterminato
Docenti n. 64 (organico di fatto)
Personale non docente
segreteria:
n. persone impiegate
1 direttore S.G.A. con contratto a tempo indeterminato
5 assistenti amm.vi con contratto a tempo indeterminato
2 posti di assistente tecnico, con personale con contratto
a tempo determinato
servizi ausiliari:
n. persone impiegate
7 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato, coadiuvati da impresa di pulizia esterna (con taglio di due posti di collaboratore sull’organico di diritto)
L’ organico del personale docente è leggermente aumentato rispetto alla scorso anno
scolastico, mentre quello del personale non docente è rimasto inalterato.
Al fine di garantire l’efficacia dell’azione amministrativa e didattica, si prevede il
pieno utilizzo delle risorse assegnate alla istituzione scolastica per i compensi accessori al personale docente e ATA così come previsto dal contratto nazionale e dalla
contrattazione d’ Istituto. Purtroppo è da sottolineare che le risorse per il MOF, già
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dallo scorso anno, hanno subito un deciso taglio per il recupero dell’annualità 2011,
ai fini degli scatti stipendiali del personale. Anche quest’anno, con tutta probabilità, il
recupero dell’annualità 2012, a seguito di intesa MIUR/OO.SS., avverrà grazie ad
un’ulteriore decurtazione delle risorse del MOF disponibili per l’a.s. 2013/14.
L’utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane, pur con le criticità sopra esposte,
consente di utilizzare il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario con turni o rientri
pomeridiani che garantiscono un servizio amministrativo di supporto per le attività
didattiche che si svolgono nel pomeriggio, con particolare riferimento al corso serale
SIRIO. Si deve rimarcare, al riguardo, che la mole sempre più rilevante degli adempimenti e dell’aumento in generale dei carichi di lavoro dovuti al decentramento amministrativo ed all’autonomia, non consentono ulteriori tagli agli organici del personale docente e non docente, se non si vuol mettere a repentaglio un’offerta formativa
valida, efficace e ben organizzata.
Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche
La sede dell’istituto è unica ed è costituita da un corpo centrale in buone condizioni,
collegato a una vecchia struttura in prefabbricato. Purtroppo si deve rimarcare che la
provincia di Livorno ha iniziato i lavori di ristrutturazione del prefabbricato, che prevedono anche la costruzione di una palestra adiacente, ma attualmente tali lavori sono
stati interrotti a causa di mancanza di finanziamenti ed in conseguenza anche della
situazione di precarietà legata al futuro delle Amministrazioni provinciali. Allo stato
attuale il prefabbricato è quasi completamente inutilizzabile, perchè anche nella parte
non oggetto di ristrutturazione, in caso di pioggia, sono presenti ingenti infiltrazioni
di acqua piovana. E’ in fase di ristrutturazione l’ampio locale destinato ad aula compiti, tali lavori sono stati affrontati con le presunte economie del fondo deleghe della
Provincia di Livorno. Questo fondo (istituito con convenzione tuttora operante), è stato costituito alcuni anni fa per far intervenire direttamente le scuole per le spese i cui
oneri sono di competenza della provincia stessa (principalmente manutenzione ordinaria edifici e spese generali d’ufficio). Purtroppo la provincia di Livorno non ha
provveduto al saldo dell’assegnazione disposta per l’e.f. 2012 (pertanto € 15.675,00
sono iscritti nei residui attivi) e nel corso dell’e.f. 2013 ha disposto in maniera non
tempestiva e non sufficiente un finanziamento di € 7.827,75, interamente dirottato
sulle spese di manutenzione edificio. Le maggiori spese sostenute per la manutenzione dell’istituto e per quelle generali d’ufficio sono state affrontate attingendo al funzionamento amministrativo e didattico ministeriale o con prelevamento dall’avanzo
di amministrazione non vincolato. Inoltre non c’è a tutt’oggi alcuna garanzia di riscossione del vecchio residuo 2012 e nessuna notizia è ancora pervenuta per quanto
concerne l’assegnazione 2014. La provincia di Livorno ha comunicato in questi giorni un’assegnazione residuale di € 3.300,00 da imputarsi al fondo deleghe 2013 e che
in assenza di un’assegnazione ufficiale per l’e.f. 2014 viene iscritta sull’Aggr. A05
Manutenzione edifici, in attesa della comunicazione dell’assegnazione del 2014, che
sarà oggetto di opportuna modifica al programma annuale.
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Dall’anno passato è in funzione un impianto fotovoltaico, che la provincia di Livorno, ha installato sul tetto dell’edificio. L’impianto è in grado di garantire buona parte
dell’energia necessaria al funzionamento dell’Istituto.
Gli uffici del D.S., del direttore S.G.A., dei collaboratori del D.S., delle funzioni
strumentali al POF, della segreteria, sono dotati di PC collegati in rete con connessione ad internet con linea ADSL e di applicazioni software per la gestione informatizzata di tutti i settori amministrativi (alunni, personale, contabilità e stipendi, fisco,
protocollo, inventario). Anche l’aula magna, la biblioteca e la sala insegnanti sono
dotate di PC con collegamento Internet a banda larga. Si sta procedendo
all’installazione di nuove linee ADSL potenziate per il miglioramento della connettività. L’Istituto è dotato dei software SCUOLANET (frutto dell’accordo tra la casa di
software ARGO ed il MIUR) e di invio SMS, che consentono di migliorare notevolmente le comunicazioni scuola-famiglia, oltre che a mettere a disposizione dati presenti nei database della segreteria attraverso il collegamento ad Internet e password
personale. E’ presente, inoltre, il software che consente la gestione informatizzata
dello scrutinio. Il sito Internet della scuola permette una informazione precisa e puntuale sulle attività, garantendo anche la gestione facilitata di pratiche amministrative,
grazie alla presenza di moduli direttamente scaricabili. Si sta procedendo alla costituzione del nuovo sito istituzionale, in modo da renderlo in linea con le normative
sull’accessibilità, del nuovo codice dell’amministrazione digitale e della normativa
anticorruzione e per la trasparenza. In considerazione del forte impulso ministeriale
verso la dematerializzazione e la scuola digitale, l’Istituto si è dotato di software per
la gestione dei registri on line, anche se attualmente non utilizzato, considerate sia le
incertezze legate alle problematiche di carattere giuridico che l’utilizzo ormai consolidato del programma che permette l’accesso on line ai genitori relativamente alle sole assenze e votazioni . Come sopra accennato l’istituto ha ottenuto il finanziamento
ministeriale per l’implementazione del cablaggio e la costituzione della rete wireless,
pertanto si prevede l’istituzione completa del registro on line, non appena adeguate le
infrastrutture, verosimilmente all’inizio del prossimo anno scolastico.
Le attrezzature didattiche sono numerose e moderne e sono il frutto di piani di acquisto autofinanziati in gran parte con l’avanzo di amministrazione. Durante il corso
dell’e.f. 2013 è stato acquistato un Kit costituito da LIM su carrello mobile, videoproiettore e PC, avvalendosi di un contributo AICA e di parte delle economie dei
contributi ECDL. Gli acquisti per l’ampliamento del cablaggio, della rete wireless e
per le attrezzature per la gestione del registro elettronico previsti già nel’e.f. 2013 sono stati rimandati a questo esercizio finanziario, in modo da approfondire nel migliore dei modi le complesse problematiche di ordine tecnico e giuridico. Nel frattempo a
tali risorse (contributi volontari famiglie, economie contributi ECDL, finanziamento
MIUR per dematerializzazione) si è andato ad aggiungere il finanziamento del MIUR
sopra citato per il potenziamento del cablaggio e dell’ambiente wireless.
Tutto quanto sopra detto comporta la previsione di risorse non indifferenti per la manutenzione e la sostituzione dei materiali di consumo, a fronte di un finanziamento
ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico irrisorio.
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Gli spazi e le dotazioni dell’Istituto (aule, laboratori, biblioteca, etc…) sono descritti in modo dettagliato nell’allegato A
Struttura del programma annuale
Il programma annuale è stato organizzato per attività e progetti, seguendo
l’impostazione ed i principi del regolamento di contabilità (Decreto 44 del 1 febbraio
2001) e tenendo conto delle indicazioni ministeriali contenute nella note sopra citate
(in particolar modo per quanto concerne il confluire dei residui attivi nei confronti del
MIUR nell’ Aggr. Z – disponibilità finanziaria da programmare). E’ da sottolineare
che la decisione di gestire i compensi accessori e le retribuzioni dei supplenti brevi e
saltuari, direttamente dal Tesoro tramite il sistema NoiPA, determina una sorta di
“gestione fuori bilancio” (bilancio virtuale). Certamente lo spirito del D.M. 44 viene
disatteso, dal momento che non è più possibile attribuire a tutti gli aggregati di spesa i
costi ad essi afferenti per approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico e per consentire il controllo di gestione. Addirittura nel caso di un progetto che comporti solo spese di personale da FIS, non si avrà una scheda finanziaria
corrispondente. I progetti e le relative schede finanziarie, pertanto, sono state inserite
di norma nel programma annuale per quei progetti che hanno spese di personale non
finanziate dal FIS o che comunque hanno altre voci di spesa per beni e servizi di una
certa rilevanza. Negli altri casi le spese sono confluite nell’Aggr. A02 Funzionamento didattico generale. Alla luce di tutto ciò, ma anche per altri motivi, si rende necessaria una revisione urgente del regolamento di contabilità.
Esame delle entrate
Per quanto concerne il calcolo delle entrate che afferiscono al programma si evidenzia che:
L’avanzo di amministrazione, come prevede il regolamento di contabilità, è stato distinto tra non vincolato e vincolato, ossia finalizzato a specifici progetti e/o attività;
l’avanzo di amministrazione non vincolato (€ 212.994,67) è quasi coincidente nella
sua entità a quello dell’esercizio finanziario passato. Il suo utilizzo, come ampiamente già detto, risulta condizionato dall’entità dei residui attivi accesi nei confronti del
MIUR, su cui incombe grande incertezza di realizzazione. La somma dell’avanzo di
amministrazione non vincolato utilizzata è pari ad € 11.718,62 e viene così reimpiegata nelle seguenti attività:
• A01 – Funzionamento amministrativo generale - per le spese correnti, in considerazione del ridotto finanziamento ministeriale e dell’assoluta incertezza ed
insufficienza dell’assegnazione della provincia di Livorno per le spese generali
d’ufficio: € 3.000,00;
• A02 – Funzionamento didattico generale – reimpiego di parte delle economie
dei contributi volontari delle famiglie: € 1.108,62;
• A04 – Spese di investimento – reimpiego della quota maggiore delle economie
dei contributi volontari delle famiglie per l’implementazione del cablaggio,
l’installazione di rete wireless ed acquisti di attrezzature per la digitalizzazione
dell’istituto: € 6.900,00;
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• P07 – Centro sportivo studentesco – reimpiego contributi famiglie non vincolati (€ 100,00) e contributo Circolo Pertini-Autoscuola Del Bruno (€ 200,00) per
iscrizione di un gruppo di alunni alla piscina;
• P10 – Progetto Qualità – somma necessaria per la liquidazione del compenso
dell’esperta esterna valutatrice degli apprendimenti, figura obbligatoria prevista dalla legge regionale toscana per l’accreditamento delle agenzie di formazione professionale: € 500,00.
L’avanzo di amministrazione vincolato (€ 93.807,44) è stato reimpiegato nelle varie
attività e progetti secondo le precipue finalità, tranne le seguenti somme, confluite
nella disponibilità finanziaria da programmare:
€
14.451,04
FIS per la parte corrispondente ai residui attivi vantati
nei confronti del MIUR;
€
577,87
Autonomia POF - L.440 1997 ;
€
1.361,51
Sperimentazione didattica alunni disabili;
€
381,17
Formazione e aggiornamento del personale;
€
109.19
Finanziamento fondi sicurezza circ. (199/90);
€
4,84
Finanziamento istruzione adulti
€
4.196,25
Contributi alunni ECDL
TOT. €
21.081,87
La dotazione ordinaria comunicata dal MIUR con nota prot. n. 9144 del 05/12/2013,
da iscrivere all’Aggr. 02 Voce 01, comprensiva della successiva integrazione per
l’esternalizzazione delle pulizie periodo gennaio/febbraio 2014, è pari ad €
42.571,46. La composizione della stessa è stata già illustrata nella parte iniziale della
suddetta relazione a cui si rimanda.
Nei finanziamenti Stato – Altri vincolati Aggr. 02 Voce 04, è stata iscritta la somma
di € 23.444,00 dovuta al finanziamento MIUR per la rete wireless ed il cablaggio
dell’istituto € 7.940,00, al finanziamento MIUR per i progetti di alternanza scuolalavoro a.s. 2013/14 € 5.504,00, all’assegnazione del Ministero del Lavoro per il finanziamento del progetto FixO (Formazione e Innovazione per l’Occupazione);
Per quanto riguarda i finanziamenti da Enti locali – Provincia vincolati Aggr. 04 Voce 03, come sopra specificato, non è stata comunicata alcuna assegnazione certa per il
fondo deleghe relativo all’e.f. 2014. Con lettera n.
del la provincia di Livorno ha
disposto un’assegnazione residuale di € 3.300,00 relativa al fondo deleghe e.f. 2013,
che viene utilizzata per dotare di uno stanziamento l’Aggr. 05 Manutenzione edificio,
in attesa dell’assegnazione 2014, che sarà oggetto di modifica al programma annuale.
Questa situazione di incertezza e di mancanza di adeguati finanziamenti da parte della provincia di Livorno, causata in gran parte dalla profonda crisi economica nazionale, mette in gravissima difficoltà l’istituto in considerazione degli importanti oneri
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gravanti per legge sull’amministrazione provinciale (in particolar modo manutenzione edifici, impianti, spese generali d’ufficio).
Nei finanziamenti da Enti locali - Comune vincolati Aggr. 04 Voce 05, è stata iscritta
l’assegnazione del Comune di Portoferraio per i progetti P.E.Z (ex PIA) dell’a.s.
2013/14, ammontante ad € 8.648,75. I progetti finanziati sono: P05 Facilitazione linguistica alunni stranieri (€ 3.037,00) e P08 Integrazione alunni disabili (€ 5.611,75).
Inoltre è stata iscritta l’assegnazione dell’ASL 6 di Livorno di € 3.000,00 per il finanziamento del progetto “Attori di salute”.
Nei contributi da privati – Famiglie non vincolati Aggr. 05 Voce 01, è previsto
l’importo delle entrate presunte, derivanti dai contributi volontari delle famiglie degli
alunni per il finanziamento delle attività didattiche e dell’ampliamento dell’offerta
formativa (€ 13.500,00). Tale somma è stata destinata al finanziamento dell’ Aggr.
A02 Funzionamento didattico generale (€ 9.124,06) per finanziare le spese correnti di
cancelleria, materiale di consumo, noleggio fotocopiatore, canoni internet laboratori.
ecc…, comprese le eventuali spese per quei progetti che come sopra detto a causa
dell’esiguità dei costi non hanno una loro scheda finanziaria. La rimanenza della
somma è stata utilizzata per finanziare il Progetto P03 Sostegno studenti per
l’acquisto di carta e cartucce toner (€ 200,00), il Progetto P07 Centro sportivo studentesco (€ 500,00) per l’acquisto di attrezzature e materiale per l’educazione fisica,
produzione dvd dei campionati studenteschi, materiale pronto soccorso, il Progetto
P14 Viaggi istruzione e visite guidate (€ 1.500,00) per rimborsi spese ai docenti accompagnatori, Progetto P16 Biblioteca (€ 350,00) per acquisto di libri. La somma di
€ 1.825,94 è confluita prudenzialmente nella disponibilità finanziaria da programmare. L’importo dei contributi volontari delle famiglie degli alunni è rimasto invariato
(attualmente € 30,00 per il biennio ed € 60,00 per il triennio).
Nei contributi da privati – Famiglie vincolati Aggr. 05 Voce 02, sono stati iscritti i
seguenti importi:
1. € 4.300,00 quale contributo delle famiglie degli alunni per il pagamento
dell’assicurazione infortuni e responsabilità civile e per l’acquisto dei libretti delle giustificazioni;
2. € 3.800,00 quote alunni per le certificazioni di lingua;
3. € 40.000,00 derivanti dalle entrate presunte delle quote degli alunni per
la partecipazione ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate.
Nei contributi da privati – Altri vincolati Aggr. 05 Voce 04, è stata iscritta l’entrata
presunta per le certificazioni di lingua degli esterni (€ 900,00).
Nelle Altre entrate – Interessi Aggr. 07 Voce 01, vengono iscritti gli interessi attivi
maturati sul c/c fruttifero di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia relativi all’anno
2013 (€ 42,38). A tale proposito è del tutto evidente che quella che era fino a pochi
anni fa una importante voce di finanziamento si è praticamente azzerata.
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La modestissima somma maturata va a finanziare l’Aggr. A01 – Funzionamento amministrativo generale.
Nelle Altre entrate – Diverse Aggr. 07 Voce 04, viene iscritta la somma di € 350,00,
derivante da risarcimento Zurich assicurazione per sinistro a PC causato da danno elettrico.
Il documento allegato mostra nel dettaglio le risorse finanziarie disponibili e la loro
distribuzione fra le varie attività e progetti.
Esame delle uscite
Le attività
Le attività sono cinque e raggruppano tutte le spese inerenti all’ordinario funzionamento della scuola.
A01 Funzionamento amministrativo generale che comprende le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi. Vi sono previste, pertanto, le spese di
funzionamento amministrativo di carattere generale (acquisto di cancelleria, stampati,
spese postali, telefoniche, assicurazioni alunni, personale e beni mobili appartenenti
all’istituto, manutenzione delle apparecchiature d’ufficio, noleggi attrezzature e licenze software per uffici, spese per esternalizzazione del servizio di pulizia
dell’edificio, ecc…). Considerato che la dotazione ordinaria prevede una somma per
il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2014, gli
stanziamenti sono stati previsti in linea di massima sulla base degli 8/12 degli impegni di spesa dell’anno 2013. Quando verrà comunicata l’assegnazione MIUR per il
periodo settembre/dicembre 2014, saranno apportate le necessarie variazioni. Il servizio di esternalizzazione delle pulizie è stato affidato a seguito della conclusione della
gara Consip alla società Dussmann, che ha subappaltato alla cooperativa Auriga di
Bari. E’ probabile che nella definizione del piano attuativo delle attività venga compreso un certo numero di ore a supporto dell’attività di ausiliariato. Nella dotazione
ordinaria è per adesso prevista l’assegnazione da gennaio a giugno 2014. In tale aggregato di spesa è stata prevista anche la somma (8/12) per il pagamento dei Revisori
dei Conti, proveniente anch’essa dalla dotazione ordinaria ministeriale (€ 2.172,00).
Il presente aggregato di spesa trova copertura dall’impiego di buona parte del finanziamento statale per il funzionamento amministrativo e didattico e da prelievo
dall’avanzo di amministrazione non vincolato. Tale prelievo si rende indispensabile
in conseguenza dello scarso finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico e dell’assenza di un’assegnazione da parte della Provincia di Livorno per le spese generali d’ufficio.
Confluiscono qui, inoltre, i contributi finalizzati delle famiglie diretti al pagamento
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dell’assicurazione degli alunni per gli infortuni e la responsabilità civile e per
l’acquisto dei libretti di giustificazione. Tra le partite di giro è indicata la somma da
anticipare al direttore S.G.A. per le minute spese (€ 200,00). La previsione di spesa
ammonta ad € 47.785,91.
.
A02 Funzionamento didattico generale che comprende tutte le spese inerenti
l’ordinario funzionamento della scuola, nonché quelle afferenti ad esigenze connesse
con l’attività didattica generale o di progetti con spese limitate e che pertanto non
hanno una loro scheda finanziaria (acquisto di libri e riviste riferiti all’attività didattica, materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e rinnovi di modesta
entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e per la loro manutenzione, software didattico, connessioni internet dei laboratori, ecc…). La somma iscritta in previsione
ammonta ad € 10.150,00 e deriva nella quasi totalità dalle presumibili entrate dei contributi volontari delle famiglie e da economie afferenti sempre ai contributi volontari.
A03 Spese di personale Questo aggregato di spesa, con il passaggio al Tesoro dei pagamenti delle supplenze e dei compensi accessori del personale, è quasi azzerato. L’
importo della previsione del presente aggregato di spesa, pari ad € 350,00, è prevista
per la corresponsione dei rimborsi spese al personale dell’istituto utilizzato in missioni non legate a specifici progetti.
A04 Spese d’investimento che comprende le spese che si prevede di sostenere per
l’acquisto di beni mobili (acquisti in conto capitale), non imputabili a specifici progetti. In considerazione del forte impulso voluto dal MIUR verso la dematerializzazione e la digitalizzazione, sia dal punto di vista didattico, che dal punto di vista organizzativo, visto il finanziamento ottenuto dal MIUR per l’implementazione del cablaggio dell’istituto e per l’installazione di una rete wireless con relative attrezzature
informatiche vengono previsti i seguenti acquisti:
1) Rete cablata probabilmente in fibra ottica con due accessi per classe;
2) Rete wireless nelle classi, in aula magna e biblioteca (con interruttore di accensione/spegnimento);
3) Eventuale sostituzione con fibra ottica delle LAN della biblioteca, aula magna
ed in tre laboratori informatici;
4) PC docente nelle classi (necessari 12 PC, in considerazione della dotazione già
esistente);
5) NAS di rete per Multimediateca Digitale.
Gli acquisti saranno effettuati tenendo conto dello stanziamento di € 20.404,00, così
costituito:
• Economie contributi volontari famiglie
€
6.900,00
• Economia finanziamento MIUR dematerializzazione €
2.564,00
• Economie contributi ECDL
€
3.000,00
• Finanziamento MIUR wireless nelle scuole
€
7.940,00
Totale
€ 20.404,00
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Nel caso lo stanziamento non risultasse sufficiente verranno effettuati gli acquisti che
si riterranno prioritari, sentito il parere della commissione digitalizzazione.
A05 Manutenzione edifici In attesa dell’assegnazione del fondo deleghe dell’e.f.
2014 da parte della provincia di Livorno, viene iscritta la somma di € 3.300,00, relativa la fondo deleghe 2013. Tale importo va a finanziare le spese di manutenzione
dell’edificio, degli impianti e di materiale igienico e di pulizia.
Il totale delle spese relative alle attività è pari ad € 81.989,91.
Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli elementi
salienti delle azioni previste, esprimendo in particolare i destinatari, i referenti, gli obiettivi da perseguire e la scheda finanziaria Mod.B (cui si rimanda per gli approfondimenti di dettaglio).
I progetti
Come sopra già evidenziato, a seguito dell’introduzione del cedolino unico, le schede
finanziare inserite nel presente programma annuale sono solo quelle che hanno spese
di personale non finanziate dal FIS o comunque che prevedono compensi non di
competenza di NoiPA (bilancio reale), oppure che hanno spese di una certa consistenza per l’acquisizione di beni e/o servizi. Negli altri casi le spese afferiscono rispettivamente a NoiPA (bilancio virtuale) o all’Aggr. A02 Funzionamento didattico
generale. Il presente programma annuale ha tenuto in debito conto l’ampliamento
dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti inseriti
nel POF, opportunamente tarati alle caratteristiche socio economiche e culturali del
territorio di riferimento.
P01 – Lingue
Spese del progetto: € 14.076,93
P02 – Alternanaza scuola-lavoro
Spese del progetto: € 6.123,00
P03- Sostegno studenti
Spese del progetto: € 9.373,92
P04 – Aggiornamento e formazione del personale
Spese del progetto: € 877,84
P05 – Facilitazione linguistica alunni stranieri
Spese del progetto: € 3.037,00
P07 – Centro Sportivo Studentesco
Spese del progetto: € 800,00
P08- Integrazione alunni disabili: “Napoleone all’Elba
Spese del progetto: € 11.323,06
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P09 - E.C.D.L. – Corsi ed esami
Spese del progetto: € 23.017,99
P10 – Qualità
Spese del progetto: € 2.850,00
P12 – Orientamento
Spese del progetto: € 771,00
P14 – Viaggi istruzione e visite guidate
Spese del progetto: € 41.652,84
P16 – Biblioteca
Spese del progetto: € 350,00
P17 – Attori di salute
Spese del progetto: € 3.000,00
P17 – FIxO
Spese del progetto: € 10.000,00
P20- Progetto PT-Elba
Spese del progetto: € 12.331,13
P21 – EBCL – Certificazioni economico-aziendali
Spese del progetto: € 450,00
Tenendo in debito conto quanto sopra detto per le spese di personale, per la maggior
parte non più di competenza delle scuole, le spese afferenti ai progetti ammontano a €
140.034,71.
Per ogni progetto è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli elementi
salienti delle azioni previste, esprimendo in particolare i destinatari, i referenti, gli obiettivi da perseguire e la scheda finanziaria Mod.B (cui si rimanda per gli approfondimenti di dettaglio). Esse dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.
Fondo di riserva e disponibilità per le attività da programmare
Il fondo di riserva, che può essere utilizzato per spese che dovessero superare gli
stanziamenti previsti, è calcolato entro i limiti della normativa vigente ed ammonta ad
€ 200,00. Nell’aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare, in ottemperanza alle note ministeriali sulla predisposizione del programma annuale, sono confluiti i residui attivi vantati nei confronti del MIUR formatisi fin dall’anno 2004. Tali
residui sono derivati da somme anticipate dall’istituto per spese obbligatorie di personale (principalmente compensi per esami di Stato e supplenze brevi e saltuarie). Alla data del 31.12.2013 essi ammontano ad € 153.731,41 e la loro realizzazione sem
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bra sempre più remota. Il totale della disponibilità finanziaria da programmare è di €
228.434,08.
Obiettivi complessivi del programma annuale
Il Programma annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, esplicita le attività e i progetti contenuti e descritti nel Piano dell’Offerta Formativa adottato da questo istituto per l’a.s. 2013/14.
Gli obiettivi che l’istituto intende realizzare mediante la gestione del Programma annuale, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, sono volti a garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico, promuovendo un utilizzo razionale, flessibile e professionale delle risorse umane e finanziarie. Obiettivi sempre più ardui da
raggiungere, in considerazione delle scarsissime risorse che, oramai, il MIUR destina
alle scuole.
Tali obiettivi, che hanno come fine il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica, si possono così riassumere:
1) potenziamento dell’attività didattica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, con conseguente intensificazione dell’impegno da parte del personale docente, finalizzati:
a) alla diminuzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, al superamento delle carenze formative, con attività di recupero e sostegno
(previste dall’O.M. 92/07);
b) all’approfondimento e alla valorizzazione delle eccellenze, con iniziative
che siano da stimolo per un maggior impegno nello studio, adeguato alla
complessità del mondo attuale e che favorisca l’acquisizione di competenze da spendere, sia nella prosecuzione degli studi universitari, sia per
il miglior inserimento nella realtà lavorativa.
2) ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione
e formazione culturale degli studenti, mediante una più vasta e articolata offerta formativa, attraverso la sperimentazione di politiche educative e metodologie didattiche diverse, anche potenziando i rapporti internazionali e gli scambi
con scuole estere;
3) integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio-culturale
della città e del comprensorio elbano, mediante l’adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e Istituzioni;
4) agevolare lo studente nel proseguimento degli studi attraverso specifiche attività di orientamento e preparazione ai test d’ingresso dell’Università;
5) coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti nella scuola, alla vita dell’Istituzione, mediante l’organizzazione di attività
pomeridiane;
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6) incremento delle attività applicative di laboratorio nelle discipline curricolari,
mediante interventi di approfondimento, effettuati dai docenti, in collaborazione col personale ATA;
7) miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del
servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso
l’attivazione di specifici corsi destinati al personale docente ed ATA;
8) promozione dell’Istituto sul territorio, al fine di favorire una più articolata partecipazione degli studenti alla realtà socio-culturale del contesto elbano, potenziando la visibilità esterna della scuola;
9) innalzamento della preparazione e della professionalità di tutto il personale, attraverso l’organizzazione di specifici corsi di formazione, onde garantire un
miglior servizio all’utenza;
10)intensificazione del rapporto con le scuole del territorio per superare la rigidità
dei curricoli e sviluppare, in collaborazione con esse, nuove prospettive di longlife learning e di Educazione degli adulti;
11)promuovere le buone pratiche previste dal protocollo di certificazione di Qualità secondo la norma UNI ISO 9001:2008 al fine di garantire l’efficacia delle
azioni, rivolte al miglioramento continuo ed alla soddisfazione dell’utenza.
Continuare ad operare anche come Agenzia formativa nel settore della formazione professionale, attingendo ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo;
12)potenziamento dei rapporti con le imprese, le organizzazioni economiche, gli
ordini professionali ed in generale con gli Enti idonei ad accogliere gli studenti
per esperienze formative di stages e di alternanza scuola-lavoro, al fine di agevolare l’inserimento post diploma nel mondo del lavoro ed il miglioramento
del Curriculum personale, attraverso l’ampliamento delle esperienze lavorative;
Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma annuale per l’e.f. 2013, così
predisposto ed in linea con il POF, possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell’azione didattica e amministrativa che questo
Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa così ottenere l’approvazione
del Consiglio d’Istituto ed il parere favorevole dei Revisori dei Conti.
Portoferraio 29/01/2014
IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Fabrizio PALLAI)
IL DIRIGENE SCOLASTICO
(Prof.ssa M. Grazia BATTAGLINI)
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Aule speciali e dotazioni dell’Istituto (allegato A)
Aula multimediale-Laboratorio linguistico
Aula attrezzata con 31 PC multimediali collegati ad Internet con linea flat a banda
larga garantita. Dotato di lavagna interattiva e di stampanti laser e multifunzione collegate in rete.
Laboratori d’ informatica
LABORATORIO 1: dispone di 29 postazioni, accesso ad Internet con linea a banda
larga garantita e collegamento flat. Rinnovato totalmente nell’ anno 2007. Tra le dotazioni vi sono un plotter formato A1, uno scanner, una stampante multifunzione, una
stampante laser colore, una stampante inkjet per formati A3. Sono installati numerosi
programmi didattici tra i quali Autocad e applicazioni per la lettura e scrittura facilitata per gli allievi diversamente abili (Fine reader, Loquendo).
LABORATORIO 2: dispone di 24 postazioni studente e di un server riservato all’ insegnante, è configurato in rete con accesso ad Internet con linea a banda larga garantita e collegamento flat. E’ dotato di scanner, stampante multifunzione, stampante laser colore collegata in rete.
LABORATORIO 3: dispone di 28 postazioni studente e di un server riservato all’ insegnante. E’ collegato in rete con accesso a internet con linea a banda larga garantita
e collegamento flat, inoltre è dotato di stampante laser colore collegata in rete. In
questo laboratorio, recentemente rinnovato, si svolge l’attività di trattamento testi.
Laboratorio di chimica e scienze
Dopo gli importanti acquisti effettuati nel corso del 2006, è stato completamente riordinato durante l’anno 2007. Dispone di cappa di aspirazione, lavabo con lavaocchi
per emergenze, banchi con predisposizione per alimentazione elettrica, gas e acqua,
strumentazione e materiale necessario per sei postazioni per esperienze a gruppi di
quattro alunni. E’ utilizzato dai docenti di chimica, scienze, scienze della materia,
della natura con il supporto dell’ assistente tecnico. Negli e.f. 2012 e 2013 sono state
acquistate nuove attrezzature.
Laboratorio di fisica
Dispone di quattro postazioni per esperienze a gruppi di quattro alunni su banconi
predisposti per alimentazione elettrica. Sono presenti numerose collezioni di esperienze per esercitazioni di gruppo dalla meccanica all’ elettromagnetismo. Sono stati
acquistati nell’e.f. 2007 numerosi kit per esperimenti di fisica.
Aula per disegno
Aula attrezzata per le discipline tecniche del corso geometri (Progetto Cinque). Attualmente non disponibile a causa dei lavori di ristrutturazione del prefabbricato.
Aula di topografia
Aula attrezzata con stazione totale per rilievi topografici e con strumenti necessari per
le esercitazioni pratiche delle discipline di indirizzo per il corso Progetto Cinque.
Aula didattica attrezzata per gli alunni disabili
Aula con 4 postazioni e PC portatili, di cui uno dotato di tastiera speciale, ed uno di
programmi dedicati. Purtroppo anche in questo caso, per i sopra citati problemi legati
alla ristrutturazione del prefabbricato, l’aula non è attualmente agibile e le attività degli alunni disabili, non senza inconvenienti, sono state spostate in biblioteca.
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Aula compiti
Aula particolarmente ampia e con numerosi posti banco utilizzata per svolgere verifiche e compiti in classe. E’ stata oggetto quest’anno di interventi di manutenzione per
eliminare le infiltrazioni di acqua piovana che erano presenti.
Aule (n. 3) dotate di lavagne interattive
Aule dotate di lavagne interattive con videoproiettore e PC portatile. E’ possibile una
parziale connessione wi-fi ad internet con il Kit fornito dal MIUR.
Impianti sportivi
Possibilità di utilizzo del palazzetto dello sport comunale prospiciente l’ istituto.
Due campi all’ aperto per basket, pallavolo e calcetto.
La palestra promessa da molti anni dalla provincia di Livorno, che doveva sorgere
accanto al prefabbricato dopo la sua ristrutturazione, è purtroppo ancora una volta rimasta allo stato di progetto. La palestrina che era presente nel prefabbricato è stata
smantellata e pertanto adesso risulta difficoltoso l’utilizzo delle macchine da palestra
in dotazione all’Istiuto.
Biblioteca
Aula dotata di oltre 4000 volumi per la consultazione ed il prestito e di numerosi audiovisivi e CD-Rom: è fornita di PC con connessione ad Internet e linea ADSL. Classificazione e catalogazione informatica dei volumi. Come sopra detto è attualmente
utilizzata anche per le attività degli alunni disabili.
Aula magna
Auditorium per 100 posti, attrezzato con impianto di amplificazione e maxi schermo,
con postazione PC multimediale collegata in rete, connessione ad internet con linea
ADSL e collegamento in videoconferenza. E’stata dotata quest’anno di LIM collocata
su carrello mobile.
Aula computer per i docenti collaboratori del D.S.
Aula attrezzata con PC collegato in rete e linea ADSL
Aula funzioni strumentali al POF
Aula attrezzata con 2 PC collegati in rete e linea ADSL
Locale collaboratori scolastici con stamperia
Locale adibito alla riproduzione dei documenti, dotato di due potenti fotocopiatori ed
un PC.
Locale speciale per assistenza alunni disabili
Locale attrezzato per l’assistenza fisica agli alunni con grave disabilità.
Locale adibito a refettorio e spazio ricreativo
In considerazione dell’alto tasso di pendolarismo del personale docente e non docente
e degli alunni, al fine di diminuire il disagio legato a tale situazione e migliorare la
qualità dello stare a scuola, è stato allestito un locale adibito a refettorio e spazio ricreativo.
Inoltre l’istituto è dotato delle seguenti attrezzature: postazioni multimediali mobili
(PC collegato a televisore e stampante, posizionati su carrello), n. 14 PC portatili, n. 4
fotocamere digitali, n. 2 videocamere digitali, n. 8 videoproiettori, n. 5 lettori DVDDVX, n. 2 televisori a schermo piatto, collegamento satellitare con parabola, 1 televisore a retroproiezione a schermo grande.
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