Novembre - GA.FI.Sud

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MESE DI Novembre 2011: principali scadenze dal 1 al 30
MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE
Versamento, da parte dei soggetti che – relativamente ai redditi di locazione – hanno
optato per il regime della cedolare secca, della 6° e ultima rata del primo acconto
della cedolare secca (con l’applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo).
Versamento della 5° e ultima rata con la maggiorazione dello 0,40% e con
l’applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
Versamento, da parte di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche,
titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi – Unico 2011 – il
pagamento rateale, della 6^ e ultima rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo
di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2011 (con
applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo). Versamento della 5^ e ultima
rata con maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi nella misura
4% annuo.
Versamento, da parte di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche,
titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi – Unico 2011 – il
pagamento rateale, della 6^ e ultima rata dell’IVA relativa al 2010 risultante dalla
dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese successivi
al 16/03/2011, con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
Versamento della 5^ e ultima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di
mese successivi al 16/03/2011 con ulteriore maggiorazione dello 0,40% per lo
slittamento dei termini al 16/7/2011 o al 5/8/2011 (con applicazione degli interessi
nella misura del 4% annuo).
Versamento, da parte dei soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 – che hanno
scelto il pagamento rateale – con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che
approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, della 6^ e ultima
rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2010 e di 1° acconto per
l’anno 2011 (con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo). Versamento
della 5^ e ultima rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con applicazione degli
interessi nella misura del 4% annuo.
Sede Legale: Napoli – Piazza Carolina, 19 – 80132
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Direzione Generale e Sede Amministrativa: Caserta – Via Unità Italiana, 19 - 81100
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Versamento, da parte dei soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 – che hanno
scelto il pagamento rateale – con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che
approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, della 6^ e ultima
rata dell’Iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello
0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2011 – 16/06/2011 o
6/07/2011 (con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo). Versamento
della 5^ e ultima rata dell’Iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale,
maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese successivi al periodo
16/03/2011, con ulteriore maggiorazione dello 0,40% per lo slittamento dei termini al
16/7/2011 o 5/8/2011 (con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo).
Liquidazione e versamento, da parte di Contribuenti Iva mensili, dell’Iva relativa al
mese precedente.
Presentazione, da parte di Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni
d’intento
rilasciate
da
esportatori
abituali
nonché
intermediari
abilitati
alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, della comunicazione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.
Versamento, da parte di Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale
dell’imposta dovuta per il 2010, della 9° rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2010
risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile, a
prescindere dal giorno del versamento.
Versamento, da parte di Contribuenti Iva trimestrali, dell’Iva dovuta per il terzo
trimestre 2011 (maggiorata dell’1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74,
comma 4, D.P.R. 633/72).
Ultimo giorno utile, da parte di Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e
contributi, per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati
(o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 ottobre 2011 (ravvedimento).
VERSAMENTO DELLE RITENUTE
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti
nel mese precedente.
Versamento dell’addizionale regionale e comunale all’irpef trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle competenze di ottobre 2011 a seguito delle operazioni di
conguaglio di fine anno.
Versamento dell’addizionale regionale e comunale all’irpef trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle competenze di ottobre 2011 a seguito delle operazioni di
cessazione del rapporto di lavoro.
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Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti
corrisposti nel mese precedente.
Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS e provvigioni corrisposte nel mese
precedente.
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE
Ultimo
giorno
utile
per
la
regolarizzazione,
mediante
ravvedimento,
della
presentazione della dichiarazione Mod. 770/2011 (Semplificato/Ordinario) da parte
dei sostituti d’imposta che non hanno provveduto all’adempimento nei termini
previsti.
VENERDI’ 25 NOVEMBRE
Presentazione, da parte di Operatori intracomunitari con obbligo mensile, degli
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese
precedente.
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE
Comunicazione mensile, da parte di Soggetti Iva che effettuano operazioni con
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato (Paesi c.d. “black-list”) individuati dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M.
21/11/2011, come modificati dal D.M. 27/07/2010, degli elenchi riepilogativi delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o
soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi c.d. Black list.
Versamento, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e
soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi – Unico 2011, della 2^
o unica rata di acconto Irpef ed Irap relativo all’anno 2011.
Versamento, da parte di Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare, della 2^ o unica rata di acconto Ires ed Irap
relativo all’anno 2011.
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